借應(yīng)付賬款暫估,貸原材料 借原材料貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 做發(fā)票的借原材料貸銀行或是應(yīng)付賬款,對(duì)方企業(yè) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸原材料
2019年6月暫估材料票40萬,9月份暫估10萬,12月份暫估35萬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。2020年1月來材料票29萬,其他票還沒來,對(duì)于跨年的怎么做賬。最好把會(huì)計(jì)分錄說下,謝謝
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤(rùn)20000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時(shí):借,庫(kù)存,貸,應(yīng)付~暫估,后來結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)成本,貸:庫(kù)存!但是今年10月剛收到發(fā)票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應(yīng)付~暫估,貸;應(yīng)付賬款!還需不需要調(diào)整以前年度損益?
老師,小規(guī)模納稅人,我2023年9月暫估的成本,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2024年1月成本票回來,我應(yīng)該在1月份怎么調(diào)整暫估成本,跨年了
老師 2023年支付的材料款未取得發(fā)票,在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前取回發(fā)票都可以作為2023年的成本嗎? 2023年12月分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料款暫估;貸:預(yù)付款-暫估 2024年1月份沖掉暫估,等取得發(fā)票在做成本嗎? 可以幫寫一下具體分錄嗎?
你好。4000一個(gè)月工資每個(gè)周未單休5月1至3號(hào)放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營(yíng)異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會(huì)變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊(cè)資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計(jì)提嗎?
這個(gè)營(yíng)業(yè)成本60怎么算出來的?
不是應(yīng)該紅沖暫估,然后按發(fā)票正常錄入嗎?和跨月處理不一樣嗎?
跨月跨年不一樣。我第一個(gè)就是紅沖蛋估入庫(kù)的,然后在紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后第三個(gè)是做發(fā)票的,第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
謝謝老師,如果跨月了是按我之前說的寫分錄是嗎?
對(duì)的,是的,紅沖之前的,然后再做發(fā)票。