你好同學!稅款可以留至下一個年度繼續(xù)抵扣的哦
老師您好,請問之前沒有做增值稅加計抵減,現在電子稅務局提示符合條件了,11月份開始做加計抵減,那2021.1-2021.10的沒有做過加計抵減,現在要怎么樣做賬務處理呢?
.老師您好!請問2月3月已做未開票收入處理了的收入,4月又給別人開了增值稅專票了,那我這4月份怎么做賬?
比如9月做了一筆不開票收入3萬,10月又開了票,那么10月的賬上要把這筆抵減下來,但是不開票收入不夠抵減,一直到12月底,未開票收入都不夠抵減,那賬上要怎么調整和稅務局開票收入一致呢?
老師,11月預交了80萬的稅款,電子稅務局做了未開票收入,做賬時沒做,12月又抵不了那么多,怎么處理
老師,23年11月預交了80萬的稅款,電子稅務局做了未開票收入,賬上怎么處理,沒有成本怎么辦
老師做賬發(fā)現23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經付了,不是庫存現金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統一銷售,合作社名下沒有固定資產,成員也沒有按固定資產入股,合作社賬面上沒有固定資產,股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現,現在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數位置不變
老師做賬發(fā)現23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
那這個未開票收入一次性沖減,稅額留底到2024年嗎
不需要啊,等你以后開票的時候再沖減,這個不影響的
那這未開票要做到賬里嗎,怎么做,沒有成本可以出
你的意思你不想確認那個收入嗎?但現在已經過了12月31日,你想要紅沖收入已經來不及了
這個收入是12月申報11月稅費的時候交的,賬里沒做未開票收入,預交的太多,12月不足沖減,如果做到賬本里,沒有成本可以出,不知道怎么做
你不做的話,報稅的申報表也是有的啊,稅局里的收入記錄呢。現在就是做成本,然后開票回來抵了。