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老師,11月預交了80萬的稅款,電子稅務局做了未開票收入,做賬時沒做,12月又抵不了那么多,怎么處理

2024-01-05 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 18:27

你好同學!稅款可以留至下一個年度繼續(xù)抵扣的哦

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快賬用戶5155 追問 2024-01-05 18:36

那這個未開票收入一次性沖減,稅額留底到2024年嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-05 18:38

不需要啊,等你以后開票的時候再沖減,這個不影響的

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快賬用戶5155 追問 2024-01-05 18:41

那這未開票要做到賬里嗎,怎么做,沒有成本可以出

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齊紅老師 解答 2024-01-05 18:43

你的意思你不想確認那個收入嗎?但現在已經過了12月31日,你想要紅沖收入已經來不及了

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快賬用戶5155 追問 2024-01-05 18:45

這個收入是12月申報11月稅費的時候交的,賬里沒做未開票收入,預交的太多,12月不足沖減,如果做到賬本里,沒有成本可以出,不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-05 19:23

你不做的話,報稅的申報表也是有的啊,稅局里的收入記錄呢。現在就是做成本,然后開票回來抵了。

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你好同學!稅款可以留至下一個年度繼續(xù)抵扣的哦
2024-01-05
您好,借:應收 貸:未開票收入 銷項稅 沒有成本是發(fā)票沒來么,先暫春,要不我們利潤太大了,所得稅好多 借:庫存商品 貸:應付賬款 (這個分錄是暫估的,等供應商發(fā)票來了紅沖,再按發(fā)票的金額做分錄) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2024-05-17
您好,做未開票收入的,
2022-01-05
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 -未開票 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅? 補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入 -未開票 實際補開發(fā)票金額 貸:主營業(yè)務收入 -開票
2023-12-01
你好,紅沖就按照你上面的會計分數做負數就行
2025-01-13
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