你好 ,開(kāi)的是無(wú)票收入的嗎??
.老師您好!請(qǐng)問(wèn)2月3月已做未開(kāi)票收入處理了的收入,4月又給別人開(kāi)了增值稅專(zhuān)票了,那我這4月份怎么做賬?
老師您好,我7月份開(kāi)的發(fā)票,增值稅稅補(bǔ)繳到我4月份的,(因?yàn)?月份沒(méi)有做賬未開(kāi)票收入,也沒(méi)有報(bào)稅),所以稅務(wù)局就上把收入補(bǔ)記到4月份,稅也補(bǔ)繳到4月份,請(qǐng)問(wèn)老師7月份開(kāi)的發(fā)票收入我可以做賬在7月份嗎?
老師您好,我7月份開(kāi)的發(fā)票,增值稅稅補(bǔ)繳到我4月份的,(因?yàn)?月份沒(méi)有做賬未開(kāi)票收入,也沒(méi)有報(bào)稅),所以稅務(wù)局就上把收入補(bǔ)記到4月份,稅也補(bǔ)繳到4月份,請(qǐng)問(wèn)老師7月份開(kāi)的發(fā)票收入我可以做賬在7月份嗎?
老師,1月份已確認(rèn)未開(kāi)票收入,2月份對(duì)方又要開(kāi)專(zhuān)票,2月份做賬時(shí)把1月份的未開(kāi)票收入紅沖了再確認(rèn)專(zhuān)票收入,這樣操作對(duì)嗎
您好,老師,3月的時(shí)候收到錢(qián)做了無(wú)票收入,但是業(yè)主不需要發(fā)票,所以沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,等了4月份業(yè)主過(guò)來(lái)說(shuō)需要開(kāi)發(fā)票,那么4月的發(fā)票怎么賬,3月的無(wú)票收入已經(jīng)入賬又怎么辦?
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
是的,2月銷(xiāo)售含稅收入19638.29. 3月銷(xiāo)售含稅收入313964.21. 4月含稅收入733163. 234月含稅銷(xiāo)售收入106676.5 4月開(kāi)了1010554.38的增值稅專(zhuān)票出去
4月把2月3月的專(zhuān)票補(bǔ)給對(duì)方了,我這邊又做了未開(kāi)票收入
你好 把無(wú)票收入 紅沖,再按發(fā)票入賬? ?
那2月3月的增值已交了,這個(gè)會(huì)有影響嗎?
你好 不影響前面交的,?
現(xiàn)在是無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 申報(bào)?
奧,好的,謝謝老師
老師,這是什么意思?
填寫(xiě)什么時(shí)的提示呢,看這樣是沒(méi)有報(bào)稅? ?負(fù)數(shù) 收入申報(bào)是去大廳報(bào)的?