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比如9月做了一筆不開票收入3萬,10月又開了票,那么10月的賬上要把這筆抵減下來,但是不開票收入不夠抵減,一直到12月底,未開票收入都不夠抵減,那賬上要怎么調(diào)整和稅務(wù)局開票收入一致呢?

2023-12-01 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-01 10:01

未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 實(shí)際補(bǔ)開發(fā)票金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票

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快賬用戶3018 追問 2023-12-01 10:04

這個我知道 我的意思是年底了,還沒抵減完,和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致,賬上要和系統(tǒng)一直的話,怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-01 10:07

你現(xiàn)在是開多少就扣多少賬哈,未開票的抵扣不完也沒法。除非稅局同意直接紅沖

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未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 實(shí)際補(bǔ)開發(fā)票金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票
2023-12-01
9月份收到的第一筆貨款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 10月份收到剩下的貨款 借:銀行存款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2024-01-10
同學(xué),您好,是的,上個月的可以沖減掉
2020-10-27
你好,可以這么多的,但是不太正規(guī),正常的,你應(yīng)該做到上個月收入,然后這個月開了負(fù)數(shù)之后你做負(fù)數(shù)收入。
2021-02-01
你好,如果你們1月份需要開具發(fā)票,就不要在做無票收入申報了
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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