一般是不含稅金額的哈 同學(xué)

個(gè)體工商戶申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得 收入總額是填哪個(gè)數(shù) 含稅的還是不含稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,我在填寫(xiě)印花稅申報(bào)的表里,印花稅計(jì)稅金額我是填寫(xiě)含稅金額還是填寫(xiě)不含稅金額呢?比如我們的含稅金額是113,不含稅是100
個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得收拾入總額是填寫(xiě)不含稅的數(shù)字嗎
老師問(wèn)一下申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得填寫(xiě)數(shù)字是含稅的還是不含稅的。 比如我含稅金額是316900 不含稅金額是314628.43。 我應(yīng)該填哪一個(gè)數(shù)。
老師我想問(wèn)一下個(gè)體在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)候、收入總額是填含稅還是不含稅的
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?


那不一般的情況就是含稅金額是吧。
因?yàn)橹叭ザ惥秩思腋嬖V我填寫(xiě)含稅的了,所以我一直的填寫(xiě)含稅的
包含個(gè)稅的哈? 不含增值稅的哈
我說(shuō)的公司是個(gè)體戶不是一般納稅人哦 所以人家就告訴我是填寫(xiě)總數(shù)
嗯? 含稅的個(gè)稅收入的哈?
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦