不行的,需要對(duì)方蓋章的復(fù)印件才行
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,紙質(zhì)專票丟失了,稅務(wù)系統(tǒng)里面也可以看到紙質(zhì)發(fā)票的全部?jī)?nèi)容,現(xiàn)在電子票這么普及,可以直接把這個(gè)截個(gè)圖然后當(dāng)做入賬呢
甲方稅務(wù)找到我們說我們以前紙質(zhì)發(fā)票編碼大類開錯(cuò)了,以前開成其他居民日常服務(wù)現(xiàn)在要求我們把2022年和2023年的,改成其他生活服務(wù)他們才能抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我們準(zhǔn)備紅沖去年的票,然后他們那邊做22年和23年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們新開具的發(fā)票在抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問他們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以直接在電子稅務(wù)局轉(zhuǎn)出嗎?就是報(bào)表內(nèi)。然后賬務(wù)處理怎么做呢?感謝老師
老師,請(qǐng)問一下,現(xiàn)在在的高鐵,或是火車,以及飛機(jī)票,都開始 全電了嗎?這是我在稅務(wù)系統(tǒng)下載到的,那我是不是可以憑這個(gè)電子檔直接 入賬了,不用那個(gè)以前紙質(zhì)的發(fā)票呢?
提問:老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我在查之前的賬,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票,22年的紙質(zhì)票,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是沒有及時(shí)交回來,導(dǎo)致應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)掛賬; 我現(xiàn)在可以把這個(gè)發(fā)票在電子稅務(wù)局下載或者截圖,入賬沖了嗎?
老師,請(qǐng)問,股東已按公司注冊(cè)資本實(shí)繳,超過注冊(cè)資本的部分,是資本公積還是往來款,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
減資的話,是不是根據(jù)未分配利潤(rùn)×減資比率,轉(zhuǎn)出給投資人,盈利的話就轉(zhuǎn)出錢給減資的股東,虧損的話不轉(zhuǎn)出錢?
客戶打了錢在公賬沒有做收入會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,如果想報(bào)稅,要是法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師,你好!像這種票據(jù)請(qǐng)得臨時(shí)工沒有稅票,會(huì)計(jì)如何做賬
微信收款記其他貨幣資金嗎?
老師,業(yè)務(wù)員開公司車報(bào)銷的油費(fèi),是計(jì)入車輛油費(fèi),還是計(jì)入差旅費(fèi)
現(xiàn)在計(jì)算不含稅銷售額是÷1.03還是1.01?
這個(gè)應(yīng)該怎么更正?哪里更正?因?yàn)檫@個(gè)月申報(bào)就這樣
老師 酒店房?jī)r(jià)270,客人要開350發(fā)票可以嗎