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老師,10月份有開進(jìn)來發(fā)票,是固定資產(chǎn),后面12月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開成普通發(fā)票,重新開的專用發(fā)票。我做12月份的賬是沖紅重新做,還是把正確的發(fā)票直接放到10月份里面呢?

2024-01-05 13:41
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2024-01-05 13:42

同學(xué) 你好 這個(gè)要根據(jù)發(fā)票重新入賬,重新入增值稅。 補(bǔ)提折舊就可以了。

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同學(xué) 你好 這個(gè)要根據(jù)發(fā)票重新入賬,重新入增值稅。 補(bǔ)提折舊就可以了。
2024-01-05
您好 如果10月份已經(jīng)對(duì)固定資產(chǎn)的發(fā)票進(jìn)行了賬務(wù)處理,但后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開成了普通發(fā)票,而現(xiàn)在有了正確的專用發(fā)票,那么應(yīng)該根據(jù)以下情況分別處理: 1.如果在12月份之前沒有對(duì)10月份的賬務(wù)進(jìn)行處理,即10月份的賬務(wù)分錄還沒有執(zhí)行,那么可以直接將正確的專用發(fā)票放到10月份里面,并重新制作相應(yīng)的賬務(wù)分錄。 2.如果在12月份之前已經(jīng)對(duì)10月份的賬務(wù)進(jìn)行了處理,且已經(jīng)支付了款項(xiàng)或者進(jìn)行了其他賬務(wù)結(jié)算,那么需要先沖紅10月份的賬務(wù)分錄,然后再將正確的專用發(fā)票放到12月份里面,重新制作相應(yīng)的賬務(wù)分錄。
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