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10月開了一張發(fā)票,但是12月說(shuō)金額有變就紅沖了那張發(fā)票,重新開了一張。后面客戶因?yàn)橥浟?,就提交?0月份那張被紅沖發(fā)票的付款申請(qǐng)。讓我紅沖12月份的,打算繼續(xù)用10月份的。但是被紅沖的發(fā)票還能繼續(xù)使用嗎?

2024-01-12 11:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 11:53

你好繼續(xù)開票紅沖之前的

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快賬用戶2021 追問(wèn) 2024-01-12 11:59

老師什么意思?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:59

就是之前紅沖的發(fā)票繼續(xù)紅沖掉

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快賬用戶2021 追問(wèn) 2024-01-12 13:11

老師請(qǐng)問(wèn)是紅沖10月份已經(jīng)被紅沖的發(fā)票還是12月份開的那張紅字發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 14:37

你要紅沖的是12月份的發(fā)票

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你好繼續(xù)開票紅沖之前的
2024-01-12
您好 不能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票 因?yàn)樵鲋刀悓?duì)應(yīng)的要申報(bào)的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
你好,同學(xué)。 沖紅的10萬(wàn)做負(fù)數(shù)收入,重新開的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
你好,這個(gè)路徑確認(rèn)不好找 一般只有專票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅那里提示
2023-10-18
那這樣處理是正確的對(duì)的。
2023-12-28
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