1.在出口貨物報關單(出口退稅專用)上的出口日期次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內,向主管稅務機關申報辦理增值稅免抵退稅及消費稅退稅。 2.報送的資料包括:《免抵退稅申報匯總表》3份、《生產企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細表》3份、出口貨物退(免)稅正式申報電子數(shù)據(jù)、出口貨物報關單(出口退稅專用)、出口發(fā)票等。 3.生產企業(yè)出口的自購原材料和自產的出口貨物,以及列名生產企業(yè)提供的加工修理修配勞務,應將對應的進項稅額轉出,不再參與免抵退稅計算。 4.生產企業(yè)應在規(guī)定期限內收齊有關憑證,向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報。經主管稅務機關批準的,企業(yè)在增值稅納稅申報期以外的其他時間也可辦理免退稅申報。
外貿企業(yè),當月沒有申請出口退稅,收到了進項發(fā)票,當月必須要認證,申報增值稅時轉出么?增值稅申報需要怎么申報?生產口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
生產企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據(jù)報關單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進項少,進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關單按退稅40萬報么?剩下一份報關單次月再申報有稅務風險嗎
外貿出口退稅企業(yè),我申報增值稅的時候,一整個月的報關單按照當月1號的匯率折算,還是按照報關出口日期的當天匯率計算申報增值稅收入呢
你好 增值稅申報我按當天結匯的收入填列,那出口退稅申報表里面的卻是按出口當月1號中間價折算,到時候會有差額怎么辦?出口退稅前只需要增值稅申報嗎?
老師,生產出口企業(yè),出口免抵退稅以申報,增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出?
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應收款,收到發(fā)票再做費用沖減其他應收款
老師,問一下個體戶季度開票超過9萬所得稅稅率是多少,具體怎么計算的,比如開票10萬
老師我有一個公司現(xiàn)在要年報退稅一萬二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿局來一張關于資金獎補的發(fā)票需要怎么開具
請問老師待認證進項稅額是什么意思呢
勞務派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應該填哪個數(shù)呀
24年有補交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔屬于個人部分的社保需要納稅調增嗎沒有做在工資里面,在哪個表調
報關單問題,美國客戶訂單,客戶從中國公司香港賬戶付美元,報關單收貨人填寫美國公司還是中國公司?
意思就是辦理退稅的時候申報增值稅退稅即可,確認收入就是次月申報,是這個意思吧
同學你好 對的 是這個意思
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝