對,這個2023年需要正常做賬的。

老師,2022年12月計提了成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 待2023年1月收到增值專發(fā)票,發(fā)票日期是2023年1月20日 現(xiàn)在要怎么做賬呢
老師 我們租賃別人的土地,租賃期是1年 ,日期從2022年8月到2023年7月,發(fā)票是2023年1月開具的,錢也是2023年支付的,2022年8月到12月份的租賃費如何做賬?也計入2023年1月嗎?
房租金開票日期是2024年1月1號,2023年房租已經(jīng)計提起來,就是發(fā)票延期了,那發(fā)票做到2024年1月嗎,但想2023年匯算稅前扣除可不可以的
2023年12月已暫估入賬,發(fā)票在2024年1月到,發(fā)票日期是1月,請問下這筆發(fā)票是放在12月賬里,還是1月?這筆發(fā)票關(guān)鍵影響到企業(yè)所得稅匯算清繳的金額。
2023年12月1日開的發(fā)票,到2024年1月5日發(fā)現(xiàn)錯誤做了紅沖,那這張發(fā)票在2023年是不也得做賬
比方說我估了5萬材料(沒明細,沒數(shù)量,只有總金額)然后對沖暫估就平了,但是材料領(lǐng)走了嘛。最后就是負的。那么來票以后,就按發(fā)票錄明細。那庫存就是多的了。上面那里又是負的。這……咋整
請教老師,我們是汽車4s店,經(jīng)理給廠家c網(wǎng)大區(qū)經(jīng)理購買禮品怎么做分錄
老師請教一下有一張9月份長期貸款利息票據(jù)11418元,9月已完成付款,9月無賬。我是11月接手做10月份的賬,請問9月這張票據(jù)如何做分錄
老師您好,社保,這里用人員身份,用功形式都是干部合同個人法人,這兩處有什么區(qū)別,怎么填
以前累計的進項發(fā)票未抵扣,一直掛著,也沒有付款記錄,不知道是誰開的,這種進項發(fā)票怎么處理,能否勾選不抵扣進項稅,不做賬 ,還是不處理?
4S店代收客戶上保險、車輛購置稅、上牌的錢,分錄怎么寫,代付保險、購置稅、上牌費用后分錄怎么寫,是由4S店轉(zhuǎn)給員工,員工去協(xié)助客戶辦理這些事宜的。另外,給客戶上牌繳費買保險都是客戶的名字,發(fā)票也是客戶的,代收代付的業(yè)務(wù)走公賬有風險嗎
奶吧店購買的貨架 標簽機 恒溫箱 金額在300元左右怎么入賬?固定資產(chǎn)一般金額在多少比較合適
原材料2月份采購,2月份未來發(fā)票暫估A款并領(lǐng)用生產(chǎn)產(chǎn)品后銷售。11月份收到發(fā)票B款,現(xiàn)在B大于A,目前不再領(lǐng)用原材料生產(chǎn),則B大于A的部分怎么處理。可以做第一:借生產(chǎn)成品 貸原材料差額,第二:借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,把這部分差額結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)有的庫存商品中可以嗎?
開建筑勞務(wù)服務(wù)費選什么編碼不是特定行業(yè)
你好老師,我們貸款產(chǎn)生的利息,年初可以開專票嗎?可以抵扣稅吧。
那2024年怎么處理這筆已紅沖的發(fā)票
紅沖發(fā)票直接做負數(shù)就可以