這個可以去大廳修改的,把進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字修改一下
老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報(bào)稅時也沒有填寫,(進(jìn)項(xiàng)較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請問:1)因?yàn)楣镜倪M(jìn)項(xiàng)很多,估計(jì)近2個月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個月可以一起認(rèn)證勾選 報(bào)稅時一起填寫申報(bào)嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
老師我想問下,這個月進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)在發(fā)票綜合平臺勾選,納稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)但是還沒繳稅,我發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票品名開錯了不想認(rèn)證了想退回去,但是我去服務(wù)平臺上看沒有撤銷統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)了.是不是進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)后就不能更改了。
老師您好,我想請問一下,去年的兩個月份,已經(jīng)報(bào)稅了,但是沒有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證,是在申報(bào)表上直接填的進(jìn)項(xiàng)數(shù),請問還有補(bǔ)救的辦法嗎?可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)嗎?謝謝
老師好,11月份屬期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯了,是不是相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)局需要重新申報(bào),把稅款全額交了呢?有什么補(bǔ)救的辦法呢?謝謝老師。
老師你好,查賬發(fā)現(xiàn)往期發(fā)票勾選了,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)沒帶出來數(shù),但是按照未帶出進(jìn)項(xiàng)數(shù)的表報(bào)了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)跟未勾發(fā)票選有差額,差額就是之前已勾選申報(bào)表帶不出來的那個數(shù),想問下老師,這個錯誤要怎么辦?白勾選了嗎?要怎么處理?。?/p>
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用