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老師上月有一張進(jìn)項票對方?jīng)_紅了,我這個學(xué)要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,那還要補(bǔ)上個月的增值稅嗎

2023-10-18 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-18 09:27

如果您抵扣了,又做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會涉及到補(bǔ)繳增值稅。

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快賬用戶2607 追問 2023-10-18 09:38

那我這個可以月的進(jìn)項票是夠的呢,可以把轉(zhuǎn)出的部分也補(bǔ)進(jìn)去,還需要補(bǔ)交增值稅嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-10-18 09:41

那就不用,總體的進(jìn)項-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出大于銷項稅

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快賬用戶2607 追問 2023-10-18 09:45

也就是說如果我9月份的進(jìn)項稅額減去轉(zhuǎn)出大于銷賬,就可以不用再交稅是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-18 09:49

是的是這樣子的哦哦?

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快賬用戶2607 追問 2023-10-18 09:49

那我的企業(yè)所得稅還需要調(diào)嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-10-18 09:54

不調(diào)整了,等匯算的時候,按正確的申報就可以。

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如果您抵扣了,又做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會涉及到補(bǔ)繳增值稅。
2023-10-18
是的,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
2023-05-10
您好,原發(fā)票分錄復(fù)制,金額按紅沖發(fā)票改為負(fù)數(shù)就可以 借:原材料 (負(fù)) 借:應(yīng)付 (負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 (正)
2024-01-04
學(xué)員您好,是的,對的,開了紅字發(fā)票。系統(tǒng)會自動沖減您的當(dāng)期進(jìn)項稅額,后期進(jìn)項少了,自然要補(bǔ)交稅。借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2023-12-23
您好,是的,不管正負(fù),按余額方向把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,保證進(jìn)項銷項余額是0
2023-09-28
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