你好,學(xué)員,分錄是對的
老師:單位處理一個固定資產(chǎn),價值7000,按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn),我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,我這么申報對嗎?我這屬于平價轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)處置損益為零,是不是不需要做無票收入啊
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
某單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.計提當(dāng)月職工薪酬其中包含職工基本工資28000元,績效工資61500元,單位應(yīng)為職工計算繳納的社會保險費3900元和住房公積金1800元。在當(dāng)月職工薪酬總額中,按照薪酬費用的歸屬,屬于專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動部門職工的薪酬為76160元,其余屬于單位本級及后勤管理部門職工的薪酬。2.按稅法規(guī)定應(yīng)從職工基本工資中代扣職工個人所得稅490元。3.從職工基本工資中代扣社會保險費3600元和住房公積金1800元。4.通過財政直接支付的方式支付職工基本工資和績效工資。5.處置一項固定資產(chǎn),該項固定資產(chǎn)的賬面余額為20000元,已計提累計折舊19000元,出售價款為800元,款項存入開戶銀行。按照規(guī)定,本次出售固定資產(chǎn)取得的處置凈收入上繳財政。6.通過開戶銀行將處置固定資產(chǎn)取得的凈收入800元上繳財政。7.合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項50000元,款項已存入開戶銀行。年末,該單位按合同完成進(jìn)度計算確認(rèn)當(dāng)年實現(xiàn)的收入35000元。次年,合同全部完成,該事業(yè)單位確認(rèn)剩余合同的事業(yè)收入。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)會計分錄。
老師好!我單位屬于事業(yè)單位,部分已經(jīng)使用的房屋現(xiàn)在通過評估方式納為固定資產(chǎn)管理,在不改變原有凈資產(chǎn)的情況下,我的分錄這樣做,正確嗎?借:固定資產(chǎn), 貨:無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
審計機關(guān)對某行政部門及其所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計: 該部門當(dāng)年將其所屬非獨立核該算的培訓(xùn)中心,設(shè)立登記為獨立核算的國有事業(yè)法人單位。鑒于培訓(xùn)中心改制后,財政不再安排日常經(jīng)費,該部門為了扶持培訓(xùn)中心的起步發(fā)展,報經(jīng)財政部門批準(zhǔn),向培訓(xùn)中心無償劃撥一座辦公樓,辦公樓原價為600萬元,已提折舊200萬元, 該部門按此金額轉(zhuǎn)銷了固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)累計折舊,即借記固定資產(chǎn)累計折舊200萬元,無償調(diào)撥凈資產(chǎn)400萬元,貸記固定資產(chǎn)600萬元。這個事項或分錄正確嗎?
老師,甲方給我們的工程款,是通過第三方平臺支付的,就是先讓我們在三方平臺以貸款形式貸出來,然后到期之后甲方再把錢通過我們賬戶還給三方平臺,這個賬務(wù)處理要怎么做
老師你好,辦理代理記賬許可證書需要什么資料
公司分紅能一個月分一次嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是需要先填寫財務(wù)報表嗎?
老師這個分錄是對的嗎?賣掉車輛,申報無票銷售收入106000元,稅按13%
小微企業(yè),年度所得稅匯算清繳,需要申報現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,咨詢下:公司以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù),由于當(dāng)時沒交稅,現(xiàn)在被稅務(wù)稽查,要求補稅。這個稅務(wù)口徑,需要更正申報嗎?比如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)于2006年發(fā)生,更新2006稅務(wù)年報,然后在今年繳款?
今年5月錢的工資可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報社保信息中的:基本醫(yī)療保險本期實際繳費金額和參加生育保險本期實際繳費金額,請問要怎么區(qū)分填報,因為現(xiàn)在社保把這兩項合并為:基本醫(yī)療保險(含生育)申報了,我不知道要怎么區(qū)分
老師就是汽車公司賣新車的公司,,收到洗車費應(yīng)該怎么做賬?
因為是以前的老房子,在原有的凈資產(chǎn)內(nèi),這個不涉及“以前年度盈余調(diào)整”這個科目嗎?
后來我們又無償調(diào)撥出去了,分錄: 借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)時分錄: 借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 貸:累計盈余 這樣又正確嗎
你好,學(xué)員,分錄是正確的
那“以前年度盈余調(diào)整”這個科目我是完全用不上的,對嗎
你好,這不屬于以前年度錯賬引起的,不需要走這個科目
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利