你好,這邊發(fā)票能到嗎?匯算之前到就可以了
建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,貸:應(yīng)付賬款46250.匯算清繳時沒有調(diào)增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調(diào)整匯算清繳,直接入賬嗎?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料負(fù)數(shù)2570,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅4320,貸:應(yīng)付賬款1750可以嗎?老師
老師,我現(xiàn)在公司原來會計(jì)做帳的時候把不合格的沒有稅號的發(fā)票入賬了,是去年的賬,我現(xiàn)在今年4月需要把它調(diào)出來,那是不是做對應(yīng)去年的紅字回沖憑證就可以了?匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業(yè)所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
早上好,老師,我們公司去年進(jìn)的原材料沒有發(fā)票,且原材料也用來生產(chǎn)了,那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時,要怎么調(diào)增,要調(diào)賬嗎?(如果要分錄怎么寫),或是不用調(diào)賬,只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)那樣就行了
早上好!老師 我公司前年和去年原料入賬是暫估入賬,且已領(lǐng)完料生產(chǎn)成品銷售,那今年在3月份做企業(yè)所得稅匯清繳時可以沖回原來的的賬嗎?可以在匯算清繳時調(diào)整嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
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匯算前發(fā)票回大部分,如果不能回的是要做調(diào)增嗎?
不能來的那些需要納稅調(diào)整的
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。