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建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,貸:應(yīng)付賬款46250.匯算清繳時沒有調(diào)增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調(diào)整匯算清繳,直接入賬嗎?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料負數(shù)2570,應(yīng)交稅費-進項稅4320,貸:應(yīng)付賬款1750可以嗎?老師

2021-07-15 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-15 12:01

你好,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?去年的時候。

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快賬用戶8451 追問 2021-07-15 14:19

結(jié)轉(zhuǎn)成本了,去年12月還有一筆,借:主營業(yè)務(wù)成本46250,貸:工程施工-原材料46250

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:22

把這個成本也得紅沖。

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快賬用戶8451 追問 2021-07-15 14:27

不是的,老師,我們是去年的已經(jīng)跨年了,匯算清繳也沒有調(diào)整呀,你的意思是把去年的分錄全部紅沖了,做到今年來嗎?那所有的發(fā)生額都在今年了呀,去年的稅怎么辦?我的意思是直接把票粘貼到去年那個憑證后邊,差額部分再調(diào)整,不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:31

這個分錄做到今年,就是因為你沒有調(diào)整才做到今年之前的分錄不變,金額是負數(shù)就可以,不需要用以前年度損益調(diào)整,也不需要用利潤分配來做。

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:31

可以只調(diào)整差額的,

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快賬用戶8451 追問 2021-07-15 14:33

那去年的紅沖之后,相當于我們?nèi)ツ晟俳涣硕惪?,是不是還要去稅局調(diào)我們的匯算清繳申報表,還得補交稅款?。?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:39

你那邊還能修改匯算清交嗎?如果不能的話,在今年沖沖,今年的也就是影響今年的所得稅。

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快賬用戶8451 追問 2021-07-15 14:39

老師,我還是不太明白,具體的操作可以給我個步驟和分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:43

借應(yīng)付貸工程施工 借工程施工借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 都是差額

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你好,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?去年的時候。
2021-07-15
借:原材料 應(yīng)交稅費進項 貸;應(yīng)付賬款 借:工程施工-某項目 貸:原材料 ,要是少暫估可以這樣補做,還需要做貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù) 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2020-09-27
您好,對的,這個最后可以從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個能
2025-04-05
你好,把你所要填寫的報表發(fā)截圖過來看一下
2023-05-21
您好 勞務(wù)費對方開具了發(fā)票 不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目 用應(yīng)付帳款科目就可以了 能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整
2023-05-21
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