您好,同學(xué),是這么計(jì)算的呢
老師您好,小規(guī)模季度銷售50萬,計(jì)算增值稅是按照50萬繳納,還是按照50-30萬繳納
您好!老師,小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度開票收入是50萬無,那么是50萬元都繳納增值稅,還是超過的20萬元繳納增值稅?謝謝!
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專票和普票,合計(jì)開具50萬,就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計(jì)開具30萬元,(其中專票10萬),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
老師,2023年小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),不管是季度30萬以上還是30萬以下,收入那里都是按開票金額/1.03吧?然后跳出增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03,如果是季度30萬以下直接減免,季度30萬以上跳出對(duì)應(yīng)增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03然后跳出2%減免額最后得出應(yīng)交增值稅1%對(duì)應(yīng)的增值稅稅額?
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度30萬免征增值稅,2季度開了50萬,開錯(cuò)了3季度開具負(fù)數(shù)50萬3季度需要正常繳納50萬*1%增值稅? 3季度沖掉50萬后 又開了24萬 是否需要繳納增值稅
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
老師:增值稅附加稅有減征政策,這個(gè)分錄我怎么做呢?例如:借:稅金及附加350 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅350 但實(shí)際上稅費(fèi)減免后實(shí)繳是175元。 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
您好,同學(xué),減免的計(jì)入到營業(yè)外收入
我賬面計(jì)提:借:稅金及附加行-城建稅350 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅350 減免50%后分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅175 貸:營業(yè)外收入175 是這樣嗎?
您好,同學(xué),是這個(gè)意思的