你好,1月份確認收入申報增值稅
老師 請問下現(xiàn)在申報12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業(yè),稅務局已經(jīng)核查完畢,我們可以申請退稅。請問現(xiàn)在申報前幾個月的數(shù)據(jù)應該如何申報幾個月報關開票的數(shù)據(jù)?進入出口退稅系統(tǒng)的月份應該填什么時候的? 是填本期的日期 還是填對應開票期間的日期?謝謝老師!
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報關,1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報???非常感謝老師!
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報關,1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無內(nèi)銷,12月份收到出口對應的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,怎么認證出口發(fā)票,增值稅怎么填報???非常感謝老師!
存在出口日期與申報年月不在同一年度的出口數(shù)據(jù),請確認!提示以上的問題,我是外貿(mào)企業(yè),有幾筆是去年的報關單,但出口發(fā)票是2022年七月開具的,現(xiàn)在提示這個應該怎么處理呢?
外貿(mào)企業(yè),退稅聯(lián)申報日期為11月28日,出口日期是12月份,請問銷售發(fā)票在12月開要按哪個月的匯率開?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應應收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
但銷售發(fā)票是12月,12月怎么申報?
票已經(jīng)開了要先申報交稅了,會計上可以1月份再確認收入