你好是進(jìn)入到營業(yè)外收入的
在袁老師講解的鼎好日用機(jī)械這個(gè)課程中,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那第15筆業(yè)務(wù)怎么要是借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅呢?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下月末不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下沒有未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目,一般納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)月末結(jié)賬,是做到,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-已交稅金
老師好,請(qǐng)問增值稅減免稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。
老師你好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,增值稅減免稅額應(yīng)當(dāng)怎么做賬呢?
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請(qǐng)問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請(qǐng)移出異常,要罰款嗎?
不需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧
那請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除呢,可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
你好!加計(jì)扣除,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-加計(jì)扣除
那為何加計(jì)扣除可以結(jié)轉(zhuǎn),而減免的不能結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好!減免的,也不是結(jié)轉(zhuǎn)啊 加計(jì)扣除,是繳納的時(shí)候抵減,不是結(jié)轉(zhuǎn)
加計(jì)扣除不是轉(zhuǎn)到未交增值稅去了嗎,為何減免的不能沖減未交增值稅呢?
你好!這個(gè)不是轉(zhuǎn)到未交增值稅,是抵減了未交增值稅
分錄是,借,應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅 貸營業(yè)外收入,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅,對(duì)嗎
你好!對(duì)的,這樣做沒問題。
加計(jì)扣除和減免我都這樣做可以吧
你好!可以的。最終是一樣的