您好 你要做 借:未分配利潤 帶:利潤分配---未分配利潤
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結轉了,工程施工全部結轉到主營成本,開的票主營收入全部轉到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結轉損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結轉損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
老師你好。我要做2021年一月的賬了,年底結轉本年利潤取數(shù)是科目余額表里的未分配利潤貸方數(shù)據(jù)嗎,這個數(shù)據(jù)是不是跟利潤表里凈利潤的數(shù)據(jù)是一樣的
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務收入,成本4510元,費用4000元,請問月底關帳前,我還要記哪些憑證?要手動結轉收入和成本和費用和本年利潤嗎?還是說這結轉是金蝶軟件點擊結轉的?因為我在實操課里面學習全盤賬時,看見月底記賬憑證里面都有結轉的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結帳嗎?
你好,老師,小規(guī)模個體戶第一季度是外賬做的,5月份開始交到我的手機里,我做的是手工賬,年底了需要結轉本年利潤怎么結轉,取數(shù)?每個季度的本年利潤借方貸方取差額結轉對嗎?好長時間不做手工,忘了
老師,去年第四季度的時候開的一張發(fā)票,沒到起征點,已經(jīng)入到營業(yè)外收入了,年底結轉本年利潤了。三月份收到這張發(fā)票要沖紅,這個分錄要怎么做,是做相反分錄(負數(shù)借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費)嗎
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準則確認使用權資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關聯(lián)方之間的借貸呢 非關聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調增,也是那個其他調增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車里面加的柴油計入什么科目
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
我想問的是取數(shù)的問題,做的分錄不是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤或者相反的分錄嗎?老師
是的,這個如果虧損了,是相反的分錄的