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材料商 開給我司的 專票 經(jīng)常都會因為 小數(shù)點 的原因 導(dǎo)致 比合同金額 多了幾毛錢 或少了幾毛錢,請問 這專票我們能收不? 該怎么處理? 資金流是按合同金額付款的。但發(fā)票有幾毛錢出入。怎么處理。發(fā)票(專票)能收嗎?

2024-01-03 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 11:43

這個沒問題,就按實際的金額入賬就可以了,避免不了的這個差異。

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:43

正常做賬正常就可以了。正常付款就可以了。

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快賬用戶2774 追問 2024-01-03 11:51

所以發(fā)票照收,付錢就按合同付即可。是嗎?發(fā)票相差的幾毛錢則是通過賬務(wù)處理即可?

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:54

對的,這樣處理正確。

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快賬用戶2774 追問 2024-01-03 11:57

賬務(wù)處理是不是這樣做: 多開幾毛錢 就入到 主營業(yè)務(wù)收入貸方; 少開了幾毛錢就 入到 營業(yè)外支出 借方 ?

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快賬用戶2774 追問 2024-01-03 12:04

多開入到 營業(yè)外收入貸方。少開入到 營業(yè)外支出??

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齊紅老師 解答 2024-01-03 12:31

他多開的咱按正確金額入賬多的數(shù)據(jù)咱不用管。

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齊紅老師 解答 2024-01-03 12:31

就是少開發(fā)票了,也按照正確的入賬,然后沒有票的部分匯算清繳納稅調(diào)整。

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這個沒問題,就按實際的金額入賬就可以了,避免不了的這個差異。
2024-01-03
同學(xué)你好 可以開發(fā)票模具費或者勞務(wù)費
2023-08-30
您好,那您掛賬繼續(xù),不要輕易銷賬
2021-06-18
您好! 1:暫估入庫,暫不考慮增值稅。 借:庫存商品100 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款100
2020-12-17
同學(xué)你好 你按照庫存商品的金額來做才行,開票也是按照庫存商品的金額來開
2021-01-05
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