你好,一般是轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)了就要必須本月轉(zhuǎn)的,你可以等確定之后再吧研發(fā)支出轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師你好,請問讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗收通過。按照正常來說可以將研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在有個問題,對方上月收到預(yù)付款時已經(jīng)把合同全票開過來了,到但我們只支付了預(yù)付款,現(xiàn)在本將支付驗收款,到有可能合同金額會有調(diào)整就暫時未支付,請問這個情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎,如果武轉(zhuǎn)了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準(zhǔn),問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復(fù)。謝謝了!)
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時候?qū)Ψ秸f由于資金管控,需要以我們公司的名義在項目所在地開一個農(nóng)民工工資專項賬戶,他們會把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個專項賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個賬戶是沒有余額的,請問這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
你的意思是說,等到合同的金額修改好后再轉(zhuǎn)嗎,因為按照道理來說是該驗收通過當(dāng)月轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),但是如果這個金額超時間沒有確認,就無法轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)了,這種有影響嗎,一般來說合同沒有規(guī)定時間的按照不低于10年攤銷,我這種的本來是該當(dāng)月攤銷的,但是由于合同原因外后延遲了,那么我這邊攤銷的年限又如何確定呢。
對的,直接轉(zhuǎn)然后后期按發(fā)票金額再稍微調(diào)整一下就行,無形資產(chǎn)攤銷是10年的
調(diào)整是什么意思,意思是現(xiàn)在我按照對方開的全票金額在本月先轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)??偨痤~是12萬目前只付了3.5萬,剩下的未支付還是驗收款和質(zhì)保金。本月是把這個發(fā)票的12萬先轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛,如果后期調(diào)整金額小于或者大于12萬又如何調(diào)整。
就是后期可以稍微調(diào)整,借無形資產(chǎn)貸研發(fā)支出
如果后期只有10萬,那么要沖減之前的2萬嗎,但是之前的12萬已經(jīng)進入累計攤銷了啊。12萬按照10年攤銷,當(dāng)月就要攤銷1000元,如果后期15萬,也是同樣的道理。那該怎么弄。
是的,直接紅沖,然后多攤銷的部分也得紅沖, 2.如果少了要補就要做卡片變動處理,少攤銷部分要補上
那就是全部沖紅了,把上月沖紅的本月重新攤銷,然后本月該正常攤銷的繼續(xù)攤銷。無形資產(chǎn)也要做卡片嗎。多的不補,少的要補?
不用做卡片,我的意思是和固定資產(chǎn)一個道理,你直接做分錄就行
好的,明白了,也就是說不管大于12萬還是小于12萬都先把之前的沖紅在新的。那也就是說這本月可以先開始攤銷,等到合同金額修改了在做調(diào)整嗎。
對的,就是這個意思
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝