你好,年累計(jì)的利潤(rùn)總額乘以稅率減之前預(yù)繳。
老師好,這個(gè)所得稅延期繳納 有點(diǎn)不太明白。假如 3季度 所得稅是 1萬(wàn) 4季度的所得稅是8000 。按照之前沒(méi)有延緩 我3季度已經(jīng)交了1萬(wàn),4季度就不用交了 可能還要退稅的。 關(guān)鍵現(xiàn)在都是延期繳納了,3季度又沒(méi)交 那我總共要交的所得稅到底是多少?
老師好,我計(jì)提第四季度所得稅,按累計(jì)利潤(rùn)總額2000萬(wàn)乘以25%=500萬(wàn),我第一,二三季度共繳納所得稅300萬(wàn),我現(xiàn)在計(jì)提第四季度所得稅是不是要減去繳納一到三季度所得稅500—300=200萬(wàn)元。是這樣計(jì)提嗎?
老師 我在第二季度的時(shí)候預(yù)繳了所得稅,但是現(xiàn)在到年底整個(gè)是虧的狀態(tài),匯算清繳的時(shí)候需要申請(qǐng)退稅,那我在申報(bào)第四季度的預(yù)繳所得稅時(shí),要注意什么嗎
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬(wàn)元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來(lái)應(yīng)納稅額是30萬(wàn),那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬(wàn)?)@郭老師
老師,二季度利潤(rùn)總額是正數(shù),但是所得稅費(fèi)用計(jì)算出來(lái)減去一季度預(yù)繳的金額后,所得稅變成負(fù)數(shù)了,二季度我需要計(jì)提負(fù)數(shù)的所得稅嗎?如果不需要計(jì)提,我已經(jīng)計(jì)提了負(fù)數(shù)所得稅,有什么影響?
老師,因管理生產(chǎn)的廠長(zhǎng)失誤,導(dǎo)致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬(wàn)元由廠長(zhǎng)承擔(dān),其中2.5萬(wàn)元包含返回的運(yùn)費(fèi)1100元,1100元運(yùn)費(fèi)由李總墊付了,請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,簽合同簽的是包工包料工程承包合同,對(duì)方只提供了材料13發(fā)票,我們是發(fā)包人要繳納印花稅嗎?
分公司在稅局辦理企業(yè)所得稅匯總納稅備案,且選擇不就地預(yù)繳的,匯總到總公司申報(bào)?,F(xiàn)在分公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,分公司還有債權(quán)債務(wù),庫(kù)存未清理,是要按普通企業(yè)那樣清理完才可以注銷(xiāo)嗎?還是說(shuō)分公司的債權(quán)債務(wù)、庫(kù)存可以并入總公司,由總公司承擔(dān)。并入總公司承擔(dān)有什么注意事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,收到一張愛(ài)信諾專(zhuān)票990,要抵扣認(rèn)證嗎,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老師 商會(huì)的賬 好做嗎
老師,開(kāi)通銀行承兌限額一般是多少,想填多少就填多少嗎
老師,我司是商貿(mào)公司,和其他工廠約定合作,利潤(rùn)共同分紅,然后4-6月份因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,導(dǎo)致虧損,那么成本發(fā)票的可以大于收入嗎?
郭老師主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目已有憑證,如果新增科目將替代上級(jí)科目是這樣提醒的
辭退員工,給員工的補(bǔ)償,需要交稅嗎?
報(bào)關(guān)單上商品單位如何寫(xiě)2個(gè)或者3個(gè),報(bào)關(guān)單上的數(shù)量單位必須與產(chǎn)地證一致嗎?如果產(chǎn)地證上只有1種數(shù)量單位,報(bào)關(guān)單上可以多寫(xiě)一種數(shù)量單位嗎?