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新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款(我司開票8月收入),那我應(yīng)該在8月做:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入(暫估),應(yīng)交稅費-增值稅;10月時候做:借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款。然后在10月:紅沖借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-增值稅;按發(fā)票做賬是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入8月,應(yīng)交稅費-增值稅?

2023-11-27 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-27 15:09

你好,稍等我看一下回復(fù),您稍等。

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:09

您這兩筆業(yè)務(wù)處理是正確的。

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快賬用戶9326 追問 2023-11-27 15:15

老師請問我在8月做無票收入報稅,這個無票收入登記在表上哪一項內(nèi)容合適?我就是不明白10月再報稅時候是不是就多報了一次?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:17

你好,增值稅的表也有單獨有列未開票收入填寫在那里。

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快賬用戶9326 追問 2023-11-27 15:42

哦就是列在無票收入10月后期開發(fā)票了,做 借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貨:主營業(yè)務(wù)收入-已開票,這樣就不用紅沖了,10月在按票價報稅一次也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:43

必須把收入完整的分路紅沖。按發(fā)票做一個正確的分錄,你上面那個分錄已經(jīng)寫正確了,為啥還要改呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:43

不是說只充一個科目,這樣和發(fā)票對不上。

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快賬用戶9326 追問 2023-11-27 15:48

收到謝謝老師,如果8月暫估的收入分錄就是無票收入金額和10月開票金額一直,也必須,做一次紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:54

對的金額一模一樣,也是這樣處理。

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快賬用戶9326 追問 2023-11-27 15:57

哦好的,老師做了紅沖的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都需要調(diào)整吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 16:00

根據(jù)你做賬的數(shù)據(jù)出報表。

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-27 16:01

以前的表都不需要調(diào)整,是現(xiàn)在咱賬務(wù)處理之后,然后按照這個數(shù)據(jù)出報表。

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快賬用戶9326 追問 2023-11-27 16:05

嗯嗯明白了謝謝您,打好評

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齊紅老師 解答 2023-11-27 16:05

?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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你好,稍等我看一下回復(fù),您稍等。
2023-11-27
?您好,這個是對的哈,對
2023-02-01
發(fā)票開具錯誤,還會重新開具正確發(fā)票嗎?如果重開的發(fā)票和原開錯的發(fā)票金額上是一樣的,那賬務(wù)上不用做特殊處理
2020-09-16
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,這個需要交增值稅嗎?
2023-01-13
您好,當(dāng)月開票,當(dāng)月收款的話,就按照你第一個憑證。
2022-03-31
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