你好,稍等我看一下回復(fù),您稍等。
請問老師 我們在7月底開具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 然后8月初收到了款項 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤 紅沖了(普通發(fā)票) 請問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢?
老師8月份,借應(yīng)收賬款4867 貸主營業(yè)務(wù)收入4818.81應(yīng)交稅費應(yīng)交增值48.19 記成主營業(yè)務(wù)收入4814.81應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅52.19了,該怎么調(diào)整
小規(guī)模酒店,季度報稅 7月分錄 征收率1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應(yīng)交稅費-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對嗎老師?感覺落下東西了
老師,6月做賬時 借 銀行存款 6 月 貸 主營業(yè)務(wù)收入 6月 應(yīng)交稅費(增值稅) 銷項稅額 借 預(yù)收賬款 7-9月 貸 主營業(yè)務(wù)收入 7-9月 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (銷項)這樣做對嗎
我們開了發(fā)票之后,全部按照借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅入賬,后面收到錢(當(dāng)月或下月)后再沖減應(yīng)收,借銀行存款,貸應(yīng)收對嗎?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
您這兩筆業(yè)務(wù)處理是正確的。
老師請問我在8月做無票收入報稅,這個無票收入登記在表上哪一項內(nèi)容合適?我就是不明白10月再報稅時候是不是就多報了一次?
你好,增值稅的表也有單獨有列未開票收入填寫在那里。
哦就是列在無票收入10月后期開發(fā)票了,做 借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貨:主營業(yè)務(wù)收入-已開票,這樣就不用紅沖了,10月在按票價報稅一次也可以嗎?
必須把收入完整的分路紅沖。按發(fā)票做一個正確的分錄,你上面那個分錄已經(jīng)寫正確了,為啥還要改呢?
不是說只充一個科目,這樣和發(fā)票對不上。
收到謝謝老師,如果8月暫估的收入分錄就是無票收入金額和10月開票金額一直,也必須,做一次紅沖嗎?
對的金額一模一樣,也是這樣處理。
哦好的,老師做了紅沖的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都需要調(diào)整吧?
根據(jù)你做賬的數(shù)據(jù)出報表。
以前的表都不需要調(diào)整,是現(xiàn)在咱賬務(wù)處理之后,然后按照這個數(shù)據(jù)出報表。
嗯嗯明白了謝謝您,打好評
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!