你好,這個(gè)要是調(diào)整應(yīng)該是在匯算清繳那個(gè)表調(diào)整。
老師,你好,是這樣的,我公司在今年4月份補(bǔ)繳了20年的企業(yè)所得稅及滯納金,我當(dāng)時(shí)的分錄: 借:所得稅294.01 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金48.66 貸:銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒(méi)有繳納第二季度的企業(yè)所得稅 ,這樣的話,報(bào)表中的本期金額是怎么填寫(xiě)呀,我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年的稅收滯納金4萬(wàn),錯(cuò)當(dāng)成補(bǔ)繳以前年度稅金計(jì)入未分配利潤(rùn)了,并沒(méi)有影響2022年利潤(rùn),今年匯算清繳,稅局要求納稅調(diào)增,我可都反結(jié)賬,修改2022年利潤(rùn),將4萬(wàn)滯納金在利潤(rùn)中剪掉,再納稅調(diào)增?這樣就是匯算清繳的利潤(rùn)表和2022年4季度財(cái)報(bào)和預(yù)繳利潤(rùn)不一致,差4萬(wàn)滯納金?
老師您好,我去年的憑證做錯(cuò)了重新調(diào)整了,然后利潤(rùn)增加了,調(diào)了22年的匯算清繳,補(bǔ)交了稅金跟滯納金,請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅跟滯納金做到幾月份???分錄要怎么寫(xiě)?
老師,早上好,我2020年有一筆滯納金75萬(wàn)的忘了調(diào),增,稅務(wù)局今年要我調(diào)回,補(bǔ)交了企稅8.5萬(wàn),滯納金3.8萬(wàn),我應(yīng)怎樣做賬
老師,早上好,我2020年有一筆滯納金75萬(wàn)的忘了調(diào),增,稅務(wù)局今年要我調(diào)回,補(bǔ)交了企稅8.5萬(wàn),滯納金3.8萬(wàn),我在季度企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
我在申報(bào)季報(bào)時(shí),它又自動(dòng)填出這個(gè)
我是否把數(shù)據(jù)刪了
沒(méi)有看到你說(shuō)滯納金那個(gè)業(yè)務(wù)。
我利潤(rùn)表是這樣填寫(xiě)的,然后填季度企稅時(shí)自動(dòng)讀取數(shù)字
現(xiàn)在說(shuō)的是滯納金這筆業(yè)務(wù)嗎?還是其他業(yè)務(wù)了?
只有滯納金,沒(méi)有其他業(yè)務(wù)了
你好,滯納金的納稅調(diào)整是做匯算清繳那張表調(diào)整。 然后你這個(gè)月就是按照你實(shí)際利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)所得稅申報(bào)表。
以前年度的 是做匯算清交這個(gè)表調(diào)整的??
我交了滯納金,填在營(yíng)業(yè)外支出,那我這個(gè)利潤(rùn)不是-38180.95(38180.95這個(gè)數(shù)就是滯納金的數(shù))
那你要是正??颇考盃I(yíng)業(yè)外支出,那是在這個(gè)你現(xiàn)在這個(gè)季度報(bào)表體現(xiàn)。 正常來(lái)說(shuō),咱這個(gè)是以前的業(yè)務(wù)嗎?那以前不應(yīng)該是入賬的嗎? 因?yàn)槟阏f(shuō)沒(méi)調(diào)整,并沒(méi)有說(shuō)沒(méi)入賬。