同學(xué),你好,這個(gè)你記住是去年的就行了,這個(gè)因?yàn)槭强缒炅耍砸疬@里的問題,不要緊的,金額小,可以存在
你好,我單位補(bǔ)繳了2018年的企業(yè)所得稅3750和滯納金1241.25,我單位執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以我沒有通過以前年度損益科目,您看我這樣做分錄對(duì)不對(duì),①借:利潤分配-未分配利潤 3750,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3750, ② 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3750,營業(yè)外支出-滯納金 1241.25,貸:銀行存款 4991.25
老師,你好,是這樣的,我公司在今年4月份補(bǔ)繳了20年的企業(yè)所得稅及滯納金,我當(dāng)時(shí)的分錄: 借:所得稅294.01 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 營業(yè)外支出-滯納金48.66 貸:銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒有繳納第二季度的企業(yè)所得稅 ,這樣的話,報(bào)表中的本期金額是怎么填寫呀,我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01
老師你好,2023年1月份繳納22年第4季度所得稅,我在交的時(shí)候, 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)洨稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ; 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款。現(xiàn)在在電子稅務(wù)局填寫報(bào)表, 所得稅費(fèi)用一欄,直接把交納的金額填寫在里面就可以了是吧
1.3月底第一季度我按照15%的優(yōu)惠稅率計(jì)提的所得稅265,102.88 借:所得稅費(fèi)用 265,102.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 265,102.88 2.4月份第一次申報(bào)企業(yè)所得稅,按照15%優(yōu)惠稅率交企業(yè)所得稅,并且扣款265,102.88 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 265,102.88 貸:銀行存款 265,102.88 3.稅局說我們是三月底遷過來優(yōu)惠稅率地址,第一季度不能享受15%的稅率,得按25%的稅率計(jì)算企業(yè)所得稅,第二季度開始才能享受15%優(yōu)惠率。所以第二次更正了申報(bào),補(bǔ)交了176,735.26 企業(yè)所得稅,滯納金88.37 ①補(bǔ)計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 176,735.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 176,735.26 ②更正申報(bào)后,企業(yè)所得稅扣款176,735.26 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 176,735.26 貸:銀行存
老師,我們今年補(bǔ)繳了2019年的企業(yè)所得稅及滯納金,我寫的是借應(yīng)交企業(yè)所得、營業(yè)外支出;貸銀存,然后借以前年度損益,貸應(yīng)交企業(yè)所得,這樣合適的哈
老師,請(qǐng)問調(diào)整了以前年度損益調(diào)整后調(diào)整到未分配利潤里,要調(diào)整匯算清繳的表嗎
銷售產(chǎn)品貨已發(fā),對(duì)方款已付。我方還沒有開票,我怎么記賬。
老師,所得稅費(fèi)用定義和內(nèi)容是?
登錄電子稅務(wù)局里,顯示要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)(2024年),點(diǎn)擊填寫申報(bào)表后,列表里有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注。請(qǐng)問這些都是需要填寫的嗎?
一般納稅人,月銷售額開普票10萬以內(nèi),享受增值稅減免嗎
個(gè)稅申報(bào)5月份申報(bào)4月份,指的是4月份工資還是4月份實(shí)際發(fā)放的3月份工資
4月份按面值4.5元每單充值快遞單號(hào),充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司,次月結(jié)算快遞費(fèi)1000單費(fèi)用3500元,返回差1000元,這個(gè)1000元在5月15號(hào)給充值新的單號(hào),我想問會(huì)計(jì)分錄怎么做全部?
老師您好,您幫我看看別人用我公司做的業(yè)務(wù),我們的稅費(fèi)計(jì)算對(duì)嗎
老師,個(gè)體工商戶可以自行開專票嗎
我們老板在海外引進(jìn)了一批投資,但是和公司的經(jīng)營不相符,請(qǐng)問怎么能到賬合理呢?如何能收到,使得利益最大化
那我是怎么填寫呀?
還是說我在本期金額爛填寫294.01
就按賬上的填寫就行了,把去年的金額包含進(jìn)去
還是說我再進(jìn)行調(diào)賬呀
不用調(diào)賬,這個(gè)賬沒有問題的,所得稅包括一季度和去年補(bǔ)交的就行了,不影響的
好吧,謝謝
?同學(xué),你好,理解對(duì)的。
那老師。我企業(yè)所得稅上怎么填寫呢
企業(yè)所得稅報(bào)表它是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)了我實(shí)際繳納的稅額
對(duì)的,實(shí)際交的會(huì)體現(xiàn)在這兒的
哪這不是就是和我之前填寫的利潤表金額不一致呀
他們不是要保持一致才對(duì)的嘛
這個(gè)應(yīng)該是當(dāng)年交的,和利潤表肯定不一樣,你知道?利潤表是大于這個(gè)數(shù)據(jù)就行
稅務(wù)局不是要求數(shù)據(jù)都是一致的?
這個(gè)可以理解是一樣的,稅務(wù)局一般管你的利潤部額,你現(xiàn)在影響的是凈利潤