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老師,你好,是這樣的,我公司在今年4月份補(bǔ)繳了20年的企業(yè)所得稅及滯納金,我當(dāng)時(shí)的分錄: 借:所得稅294.01 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 營業(yè)外支出-滯納金48.66 貸:銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒有繳納第二季度的企業(yè)所得稅 ,這樣的話,報(bào)表中的本期金額是怎么填寫呀,我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01

老師,你好,是這樣的,我公司在今年4月份補(bǔ)繳了20年的企業(yè)所得稅及滯納金,我當(dāng)時(shí)的分錄:
借:所得稅294.01
       貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01
        營業(yè)外支出-滯納金48.66
       貸:銀行存款342.67
可是第二季度我公司并沒有繳納第二季度的企業(yè)所得稅
,這樣的話,報(bào)表中的本期金額是怎么填寫呀,我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01
2022-07-12 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-12 11:22

同學(xué),你好,這個(gè)你記住是去年的就行了,這個(gè)因?yàn)槭强缒炅耍砸疬@里的問題,不要緊的,金額小,可以存在

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快賬用戶8310 追問 2022-07-12 11:24

那我是怎么填寫呀?

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快賬用戶8310 追問 2022-07-12 11:24

還是說我在本期金額爛填寫294.01

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齊紅老師 解答 2022-07-12 11:24

就按賬上的填寫就行了,把去年的金額包含進(jìn)去

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快賬用戶8310 追問 2022-07-12 11:24

還是說我再進(jìn)行調(diào)賬呀

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齊紅老師 解答 2022-07-12 11:25

不用調(diào)賬,這個(gè)賬沒有問題的,所得稅包括一季度和去年補(bǔ)交的就行了,不影響的

頭像
快賬用戶8310 追問 2022-07-12 11:26

好吧,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-12 11:26

?同學(xué),你好,理解對(duì)的。

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快賬用戶8310 追問 2022-07-12 11:36

那老師。我企業(yè)所得稅上怎么填寫呢

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快賬用戶8310 追問 2022-07-12 11:37

企業(yè)所得稅報(bào)表它是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)了我實(shí)際繳納的稅額

企業(yè)所得稅報(bào)表它是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)了我實(shí)際繳納的稅額
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齊紅老師 解答 2022-07-12 11:38

對(duì)的,實(shí)際交的會(huì)體現(xiàn)在這兒的

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快賬用戶8310 追問 2022-07-12 11:39

哪這不是就是和我之前填寫的利潤表金額不一致呀

頭像
快賬用戶8310 追問 2022-07-12 11:40

他們不是要保持一致才對(duì)的嘛

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-12 11:41

這個(gè)應(yīng)該是當(dāng)年交的,和利潤表肯定不一樣,你知道?利潤表是大于這個(gè)數(shù)據(jù)就行

頭像
快賬用戶8310 追問 2022-07-12 11:42

稅務(wù)局不是要求數(shù)據(jù)都是一致的?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-12 11:43

這個(gè)可以理解是一樣的,稅務(wù)局一般管你的利潤部額,你現(xiàn)在影響的是凈利潤

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同學(xué),你好,這個(gè)你記住是去年的就行了,這個(gè)因?yàn)槭强缒炅耍砸疬@里的問題,不要緊的,金額小,可以存在
2022-07-12
可以的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以這么做。
2022-05-09
同學(xué)你好 紅沖之前的錯(cuò)誤的 然后按照下面正確的來
2021-07-08
是的,就是這樣處理的
2023-10-12
您好 請(qǐng)問現(xiàn)在是填什么表?利潤表么
2023-04-13
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