你好; 你是說的虧損金額沒有出來嗎? 你先把4季度季報(bào)報(bào)了 在去報(bào)年報(bào) ; 在去看往年的年報(bào)是否有虧損金額產(chǎn)生 ;
老師,我這個(gè)季度的利潤總額是3000多塊,填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳可以彌補(bǔ)以前年度虧損,年度匯算清繳的時(shí)候,也可以彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)是怎么來的?預(yù)繳得時(shí)候,數(shù)都是自動帶出來的?不知道數(shù)據(jù)怎么算的?
老師,請教一個(gè)問題,個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳,扣除以前年度虧損,那個(gè)虧損是扣除投資者60000元以前的還是以后的
老師,個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳年報(bào),以前年度虧損的金額沒有自動跳出來,怎么回事
老師,我想問下這次在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)候,申報(bào)表第九行彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字自動跳出來,等于利潤總額,但是超過了匯算清繳上可彌補(bǔ)金額,這怎么回事呢?
小規(guī)模納稅人公司為客戶提供白蟻防治四害消殺服務(wù)可以開免稅發(fā)票嗎?
請問老師,上月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,個(gè)稅系統(tǒng)收入少報(bào)了一百多元,賬上做賬的金額是對的,那這個(gè)月有沒有什么簡單的方法能調(diào)整一下
老師,員工工資多轉(zhuǎn)了一筆,然后員工又是用他太太的銀行卡退回的,老板閑麻煩不原路退回讓員工重轉(zhuǎn),請問這個(gè)做賬時(shí)如何處理
個(gè)人代開的租賃房屋發(fā)票,企業(yè)要不要代扣個(gè)稅
老師負(fù)債表上的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),為什么報(bào)表還是平的呢
老師,就是張三買車掛靠在我公司名下了,那給賣車公司打款是我公司賬戶打款,還是張三個(gè)人卡打款
公司貸款利息會計(jì)分錄怎么做,實(shí)收資本未實(shí)繳
發(fā)現(xiàn)24年折舊表折多了,這個(gè)月突然發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)原值成負(fù)數(shù)了,24年折多的能不能做成費(fèi)用一次性抵扣掉,今年折成負(fù)數(shù)的調(diào)回去,等于一次性折完可以嗎?
你好,老師,我們公司有幫客戶運(yùn)營產(chǎn)品,用快遞方式出口到國外,沒有海關(guān)等備案,還有一種是貿(mào)易公司采購產(chǎn)品,把款項(xiàng)打到我們那,我們找生產(chǎn)商給到國內(nèi)貿(mào)易公司,這種模式,所得稅季度報(bào)表中應(yīng)填寫哪個(gè)?發(fā)生了自營出口業(yè)務(wù),發(fā)生了委托出口業(yè)務(wù),和承擔(dān)了代理出口業(yè)務(wù)
所得稅申報(bào)新表,列入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,有幾個(gè)疑問:1.社保+公積金是公司承擔(dān)的部分,對嗎?2.福利費(fèi)是所有計(jì)入管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用的福利費(fèi)嗎?
就是有虧損才填的啊
季度報(bào)已經(jīng)報(bào)了好吧
你好; 你23年整年都是查賬征收嘛;,沒有核定征收的月份;是不?
一直都是查賬征收
你先去看看 23年累計(jì)你是否都是虧損;如果你累計(jì)是虧損的話? ?虧損是彌補(bǔ)不了的 ;只能等著你盈利才能彌補(bǔ) ;如果你是盈利的話; 就可以自動彌補(bǔ)虧損的;出來不了的話; 去看你往年的虧損額是否有問題;如果都沒有問題; 要聯(lián)系稅務(wù)局給你看看; 是否是系統(tǒng)原因?
我不是發(fā)圖給你了嗎 你不帶看的是吧 如果23年虧損的我還找你啊
現(xiàn)在系統(tǒng)識別不了,你盈利了自動帶不出來,要聯(lián)系稅務(wù)局處理,看是不是系統(tǒng)原因,我報(bào)個(gè)體戶年報(bào)匯算,都是可以自動取數(shù)據(jù)虧損額的