同學(xué),你好。彌補(bǔ)以前年度虧損,目前申報(bào)表可以實(shí)現(xiàn)自己帶出數(shù)來。
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳可以彌補(bǔ)以前年度虧損,年度匯算清繳的時(shí)候,也可以彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)是怎么來的?預(yù)繳得時(shí)候,數(shù)都是自動(dòng)帶出來的?不知道數(shù)據(jù)怎么算的?
老師好,企業(yè)所得稅平時(shí)每季度申報(bào)預(yù)繳能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問老師,這個(gè)說法正確嗎
請(qǐng)問會(huì)算的時(shí)候,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損,明細(xì)表是自動(dòng)的,不用手動(dòng)填吧?見識(shí)我在一季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)是不是就會(huì)自動(dòng)出來,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,比如去年虧損100萬,今年季度預(yù)繳的時(shí)候用盈利彌補(bǔ)虧損20萬,那么所得稅匯算清繳的時(shí)候,是不是只能彌補(bǔ)80萬?
老師,知道數(shù)據(jù)申報(bào)表是自動(dòng)帶出來的,但是不知道數(shù)據(jù)怎么來的?
匯算的時(shí)候彌補(bǔ)的也是一百萬
因?yàn)槟泐A(yù)繳時(shí)候 只是預(yù)繳匯算時(shí)候繳納數(shù)減去預(yù)繳是補(bǔ)交