你好,也就是你之前先做了暫估是嗎?后期發(fā)票到了 紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的,如果是當(dāng)年的。不要把發(fā)票放到之前。

老師您好,請問,比如我今年月交了整年的辦公室租金。金額不大,然后我直接入賬了管理費(fèi)用租金。但是我12月才開票回來,發(fā)票能直接附回之前的那份租金憑證嗎?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問上一個(gè)老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
如何整賬 之前費(fèi)用先入憑證 發(fā)票跨好幾個(gè)月才回來 那之后這個(gè)回來發(fā)票要附在原來費(fèi)用的后面嗎? 麻煩老師們幫忙回答一下 謝謝
你好,我想問一下,之前開的發(fā)票,過了幾個(gè)月又開了紅字發(fā)票。之前開的發(fā)票那兩聯(lián),客戶已經(jīng)退給我們了,我在做記賬憑證的時(shí)候,后面附原始憑證,需要把客戶退的兩聯(lián)以及我開出來的紅字發(fā)票三聯(lián)放到一起裝訂憑證嗎?謝謝你了
老師,我們有一筆長期借款,貸款利息之前一直以銀行回單入帳,最近找銀行開了發(fā)票回來,但是又沒開全,開了幾個(gè)月的。我得憑證要怎么調(diào)整一下呢?之前:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息。借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票來了,咋把之前的調(diào)整一下呢?
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請問這個(gè)是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達(dá)到連續(xù)十二個(gè)月發(fā)票開到500萬啊
10月份報(bào)送9月份的資產(chǎn)負(fù)債表 , 資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了 , 現(xiàn)在能修改報(bào)損9月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個(gè)科目
你好,我想問一下個(gè)人可以代開租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對的?他答案說是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了


那發(fā)票要附在哪里 是要放在紅沖之前暫估重新再入費(fèi)用后面嗎?還是說發(fā)票可以直接入在之前的費(fèi)用后面可以嗎?
放到當(dāng)月,你12月份收到的,12月份做。
那當(dāng)時(shí)不是暫估是正常入賬 ,之前會(huì)計(jì)都是那樣做賬 ,費(fèi)用先入 發(fā)票有面回來或者發(fā)票附在應(yīng)付賬款后面 現(xiàn)在要怎么調(diào)整 好幾年都這樣 要怎么調(diào)
你好,他沒有發(fā)票,后期發(fā)票到了,他正常做了費(fèi)用,這個(gè)就屬于咱鍋。
這個(gè)就屬于暫估 即使不暫估它實(shí)際發(fā)生的也得需要紅沖,然后再做發(fā)票的。體現(xiàn)了收到了發(fā)票。
咱鍋是啥
我是下面給你回復(fù)了暫估 這個(gè)就屬于咱鍋 2024-01-03 09:25 這個(gè)就屬于暫估 打錯(cuò)了下面接著改了