你好,也就是你之前先做了暫估是嗎?后期發(fā)票到了 紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的,如果是當(dāng)年的。不要把發(fā)票放到之前。
老師您好,請問,比如我今年月交了整年的辦公室租金。金額不大,然后我直接入賬了管理費用租金。但是我12月才開票回來,發(fā)票能直接附回之前的那份租金憑證嗎?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費,發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
如何整賬 之前費用先入憑證 發(fā)票跨好幾個月才回來 那之后這個回來發(fā)票要附在原來費用的后面嗎? 麻煩老師們幫忙回答一下 謝謝
你好,我想問一下,之前開的發(fā)票,過了幾個月又開了紅字發(fā)票。之前開的發(fā)票那兩聯(lián),客戶已經(jīng)退給我們了,我在做記賬憑證的時候,后面附原始憑證,需要把客戶退的兩聯(lián)以及我開出來的紅字發(fā)票三聯(lián)放到一起裝訂憑證嗎?謝謝你了
老師,我們有一筆長期借款,貸款利息之前一直以銀行回單入帳,最近找銀行開了發(fā)票回來,但是又沒開全,開了幾個月的。我得憑證要怎么調(diào)整一下呢?之前:借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息。借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票來了,咋把之前的調(diào)整一下呢?
用承兌付貨款怎么記賬
湖北工地干活,能在湖南開安裝費發(fā)票嗎?
紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢
銀行結(jié)轉(zhuǎn)的利息用什么會計科目
老師你好,深圳市電子稅務(wù)局里 找社??圪M 員工扣多少,單位承擔(dān)多少是在哪個模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務(wù)里 找了幾個 都不是
發(fā)票開的是勞務(wù)*維修費,款打進(jìn)來備注是維修維護(hù)費,可以嗎,老師
老師,公章被偷了 先要怎么操作?然后再去哪里補(bǔ)辦?
購買職工換衣服的更衣柜下什么科目
請問老師,移動加權(quán)平均法算成本,用上期的余額數(shù),是成本的余額數(shù)嗎?
采購明細(xì)表中,是否付款列的備注否/是,供應(yīng)商列有一千個,未付款供應(yīng)商100個,請問用什么公式匹配這100個未付款的供應(yīng)商名稱,方便后續(xù)查看未付款匯總供應(yīng)商
那發(fā)票要附在哪里 是要放在紅沖之前暫估重新再入費用后面嗎?還是說發(fā)票可以直接入在之前的費用后面可以嗎?
放到當(dāng)月,你12月份收到的,12月份做。
那當(dāng)時不是暫估是正常入賬 ,之前會計都是那樣做賬 ,費用先入 發(fā)票有面回來或者發(fā)票附在應(yīng)付賬款后面 現(xiàn)在要怎么調(diào)整 好幾年都這樣 要怎么調(diào)
你好,他沒有發(fā)票,后期發(fā)票到了,他正常做了費用,這個就屬于咱鍋。
這個就屬于暫估 即使不暫估它實際發(fā)生的也得需要紅沖,然后再做發(fā)票的。體現(xiàn)了收到了發(fā)票。
咱鍋是啥
我是下面給你回復(fù)了暫估 這個就屬于咱鍋 2024-01-03 09:25 這個就屬于暫估 打錯了下面接著改了