您好,客戶退回來的單獨(dú)放著就成
老師,9月份給客戶開了一張普票,10月份紅沖了,和客戶要回了之前的那一張發(fā)票,我想問客戶退回的這張發(fā)票要貼在憑證里嗎?紅沖的兩聯(lián)發(fā)票都要貼進(jìn)憑證里嗎?
老師,8月份的發(fā)票客戶說開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,只能沖紅,但是8月份的時(shí)候我已經(jīng)做賬把記賬聯(lián)附在記賬憑證上了,現(xiàn)在需要撕下來跟2-3聯(lián)放在一起嗎?
你好,我想咨詢一下。之前給客戶開過發(fā)票了,之后客戶給我們退回了發(fā)票,發(fā)票客戶也沒有認(rèn)證。我開了個(gè)紅字發(fā)票。我想問的是,我做完紅字發(fā)票分錄后,后面都附的原件,包含我的紅字發(fā)票三聯(lián)和之前給客戶的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)嗎?謝謝你了
老師好 之前我們先給一個(gè)客戶開了兩萬的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產(chǎn)生了退貨 但是我們票已經(jīng)先開給他了 因?yàn)橥素浰詈笾桓读宋覀?8000 請(qǐng)問這個(gè)2000的差額 需要沖掉嗎?需要開張紅字發(fā)票給他嗎?
哪張作為憑證附件,一個(gè)有編號(hào),一個(gè)沒編號(hào),還有紅沖的那張票,購買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對(duì)方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號(hào)的發(fā)票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個(gè)260萬的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負(fù)債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
客戶退回來的,不用一塊裝訂進(jìn)去嗎?
單獨(dú)放著可以,裝訂也可以的
能和開的紅字發(fā)票一塊裝訂嗎?
沒問題,一起裝訂也可以的