你好,可以把之前的憑證更正沖紅,重新以發(fā)票入賬
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發(fā)現,之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應該資本化, 正確分錄是不是 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費 -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務費用-利息 貸 應付利息 借 應付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費-利息
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費,短信費,網銀年服務費,銀行2023年給我們開了專票,就是2月份我要抵扣進項,因為之前每個月我已經做了憑證借:財務費用 貸:銀行存款,現在專票到了我應該怎么做分錄,銀行2023年開的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財務費用 貸:銀行存款,現在票到了,這個又怎么做分錄
請問老師 銀行貸款利息 之前一直沒開票 做的是 借 財務費用-利息支出 貸 應付利息 借 應付利息 貸 銀行存款 現在 票來了 怎么做賬呢
請問老師 銀行貸款利息 之前一直沒開票 做的是 借 財務費用-利息支出 貸 應付利息 借 應付利息 貸 銀行存款 現在 票來了 怎么做賬呢
老師,之前有筆業(yè)務做錯了,應該怎么調賬: 本年1月份還銀行貸款108萬。會計做賬時還款金額為100萬剩下的8萬倒擠到利息里面去了,當時的分錄是:借:短期借款100 利息費用8 貸:銀行存款 108 ?,F在7月我發(fā)現錯誤,應該怎么調整呢?是:借短期借款8 貸:財務費用8 這樣嗎 我司使用的是小企業(yè)會計準則
請問公司有欠股東100多萬,現在要繳100萬注冊資本,股東打進來,可以馬上還股東之前借給公司的款嗎?
房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎?
老師,全盤帳會計是什么意思?
老師,25年6月因24年收入少做了一筆,這個月做了一筆以前年度損益調整,導致賬報表鉤稽關系對不上,這個月稅務季報具體怎么操作?
老師,請問6月30號當天我們公司開除了一個員工,并且把6月份的工資在6.30那天發(fā)給他了,問題是我們每個月都是25號發(fā)上月工資的,所以這個情況我怎么錄會計科目做賬?
老師:房地產預售,到最后清算調不調之前預售的利潤?像土增稅清算一樣
設施用地上建設房屋,直接用于農業(yè)生產,這個建設成本計入固定資產房屋還是長期待攤費用?
企業(yè)季報季末從業(yè)人數填寫,是最后一個月報的人數嗎
精斗云以前的期數還能反結賬嗎,比如現在是7月,5月的賬還能反結賬嗎
老師,海關匯率有什么規(guī)定?
好的,謝謝老師
不客氣同學,祝您在平臺收獲滿滿