是支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi),在月底轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)?
老師,酒店為了以后開(kāi)業(yè)招聘的員工,1、借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 可以嗎?2、是不是以后開(kāi)業(yè)了,在計(jì)提的時(shí)候每個(gè)部門(mén)員工計(jì)提到 借:銷(xiāo)售費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——工資(管理人員) 貸 :應(yīng)付職工薪酬 第一筆分錄對(duì)嗎,要不要調(diào)呀
老師,:給高管們租的公寓年租金我這樣記:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方還要過(guò)“應(yīng)付職工薪酬”這個(gè)科目嗎?還有一次支付了一年的租金是不是還得按月攤,不能一次記入管理費(fèi)用? 這樣對(duì)不:借 :長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款, 按月再分?jǐn)偅汗芾碣M(fèi)用-福利費(fèi),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模企業(yè)效益不好,老板工資一直沒(méi)發(fā),我在計(jì)提工資時(shí)計(jì)提亂了,現(xiàn)在找出差額了,做了一筆分錄補(bǔ)提,借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪職 8787 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 58523 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 67310,老師我借方用這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目對(duì)嗎,每月進(jìn)行攤銷(xiāo),攤36個(gè)月,我提心月份太少攤太多影響利潤(rùn),麻煩老師幫忙分析一下,謝謝
您好老師:籌開(kāi)期間的酒店這樣做工資對(duì)嗎? 計(jì)提工資的時(shí)候 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-社保(員工承擔(dān)部分) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時(shí) 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)(公司承擔(dān)的社保) 借 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)的社保) 貸 銀行存款 交納個(gè)人所得稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
老師 現(xiàn)在我們是籌開(kāi)期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計(jì)提直接繳納對(duì)嗎 1.繳納社保 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-工資 貸:銀行存款 然后等開(kāi)業(yè)的時(shí)候再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用,進(jìn)行分期攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那老師我這樣做可以嗎 借: 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用- 開(kāi)辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
是滴,就是那樣做的哈
好的,謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。