一般免稅的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營業(yè)收入填營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)收入之和嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度收入10萬,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)納稅額1000,需要這個(gè)季度做營業(yè)外收入?還是等下季度在把應(yīng)交稅費(fèi)1000,計(jì)入營業(yè)外收入里?
請問小規(guī)模納稅人,1%的稅率,季報(bào),確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi),季末時(shí)已確認(rèn)本季度未達(dá)到交稅額度,本季度可免交增值稅,請問轉(zhuǎn)出計(jì)提的稅金成營業(yè)外收入這筆憑證,應(yīng)該做在本季度末,還是下季度初?
問一下,小規(guī)模季度銷售額只有10萬的收入,增值稅1000全免,那所得稅是按100000×0.03=3000作為營業(yè)外收入,還是1000作為營業(yè)外收入繳納所得稅
請問,第四季度小規(guī)模納稅人季度未超30萬,但有10萬的專票,20萬普票,年末時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000,貸營業(yè)外收入2000,專票的1000稅費(fèi)無需做賬務(wù)處理對吧
老師,我們是工程公司,請另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過來做事,對方開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過來,請問是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號,這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 ,這樣對嗎,關(guān)鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報(bào)多少
公司生產(chǎn)加熱管的,現(xiàn)公司支付5000檢測水經(jīng)過我們產(chǎn)品加熱后是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)檢測費(fèi)用,該計(jì)入什么科目
老師,你好!我想問下咱們有建筑業(yè)對工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷公司,最后賬上有未分配利潤,是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級有限公司了?
老師指的其他收益,是哪個(gè)科目?我這沒有其他收益這個(gè)科目
那就計(jì)入營業(yè)外收入也是可以的哈??
那就是本季度沒有交稅,就直接把資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)1000,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里,本季度(第四季度)做對嗎,而不是來年的這季度
是的呀? 直接做到營業(yè)外收入哈??如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評哦