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請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度收入10萬,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)納稅額1000,需要這個(gè)季度做營業(yè)外收入?還是等下季度在把應(yīng)交稅費(fèi)1000,計(jì)入營業(yè)外收入里?

2024-01-02 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-02 14:24

一般免稅的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈

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快賬用戶1651 追問 2024-01-02 14:26

老師指的其他收益,是哪個(gè)科目?我這沒有其他收益這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:27

那就計(jì)入營業(yè)外收入也是可以的哈??

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快賬用戶1651 追問 2024-01-02 14:29

那就是本季度沒有交稅,就直接把資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)1000,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里,本季度(第四季度)做對嗎,而不是來年的這季度

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:31

是的呀? 直接做到營業(yè)外收入哈??如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評哦

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一般免稅的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈
2024-01-02
您好,利潤表申報(bào)應(yīng)是不含稅收入,所以差異在申報(bào)處
2021-01-20
您好 借,主營業(yè)務(wù)收入1000,貸,應(yīng)交稅費(fèi) 1000, 這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入要用貸方紅字
2021-01-20
免交增值稅,就不需要計(jì)提附加了,直接紅沖
2024-06-26
你好,按照1000來轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交所得稅
2024-09-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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