您好 這個2021年應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)了,你在今年調(diào)整,是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等科目
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
請問老師21年將無票的材料成本做進了管理費用 匯算清繳的時候無票已經(jīng)調(diào)整繳納稅費了。22年應(yīng)該怎么調(diào)整這筆帳呢
你好老師。我想問下,21年的成本,22年企業(yè)所得稅匯算清繳前來的票,我所得稅年報報完了,我要調(diào)報表。把成本加進去,那么我需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎,利潤表需要調(diào)整的是吧
請問老師,21年暫估成本費1萬到,22年報21年匯算清繳的時候由于成本票提供不了。報匯算清繳的時候直接調(diào)增了1萬也補交了所得稅,現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
老師,22年5月份匯算清繳時調(diào)增了21年的無票成本,這個需要做賬嗎?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
用的小企業(yè)會計制度,也用以前年度損益調(diào)整嗎
那你用未分配利潤科目代替的
請問老師具體怎么做呢,比如在22年本來成本做賬金額大,但是在23年匯算清繳把部分的成本調(diào)出了,最后企所補交了稅金,23年這個分錄怎么做
借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款等科目
款是要付給對方的,只是沒有發(fā)票,所以沒法沖應(yīng)付,要怎么做呢
那你們當(dāng)時的賬務(wù)處理是怎么樣的呢
當(dāng)時就是直接入得成本,是實際發(fā)生,但是無法取得發(fā)票,23不是得調(diào)增嗎,但是調(diào)整交完稅后我不知道應(yīng)該在怎么做分路了
匯算清繳調(diào)增,是不需要做分錄的