學(xué)員您好,您具體的情況是什么?有哪些數(shù)據(jù)項(xiàng)目?
老師,現(xiàn)在申報(bào)2023年4季度的稅,那我2023年3季度的申報(bào)表還沒(méi)更改嗎
老師我2023年第四季度季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了,我在2024年年報(bào)表把正確的已經(jīng)申報(bào),那我要是公司轉(zhuǎn)股的時(shí)候還必須得和2023的第四季度期初數(shù)一致嗎,但是現(xiàn)在不一致,在電子稅務(wù)局里已經(jīng)改不了了,我還得去大廳改2023年第四季的財(cái)報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人季報(bào),2024年第一季度還沒(méi)報(bào),匯算清繳發(fā)現(xiàn)2023好攤銷多攤了,可以改2023年第4季度所得稅報(bào)表嗎
小規(guī)模2024年紅沖了2023年四季度的30萬(wàn)發(fā)票,去稅務(wù)大廳把2023年4季度申報(bào)表更改減少30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,2023年的憑證需要加上紅沖這筆嗎?不然和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了,季度報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表,以及企業(yè)所得稅年季報(bào)與年報(bào)都不一致了?
2023年度所得稅已經(jīng)申報(bào),現(xiàn)在稅局通知4季度有差異要更正2023年四季度申報(bào)表,但試過(guò)改不了,是不是要把年度所得稅報(bào)表先作廢,才能更正?才能更正呢?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時(shí)我們核對(duì)往來(lái)應(yīng)該只按開票數(shù)與對(duì)公付款數(shù)的值貸方余額來(lái)確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來(lái)都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開票數(shù)呀?
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時(shí),借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來(lái)說(shuō),這個(gè)是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來(lái)說(shuō),他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過(guò)渡科目,請(qǐng)問(wèn)這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
信用卡存款是包括企業(yè)注冊(cè)的企業(yè)信用卡(可透支額度)和發(fā)放給員工的福利卡(預(yù)先存入)嗎
開業(yè)購(gòu)買的機(jī)器已在使用,付了一半的款,供應(yīng)商未開票,要做驗(yàn)收入庫(kù)嗎
老師,A 公司是一家有限責(zé)任公司,有二個(gè)自然人股東(甲和乙),現(xiàn)在這個(gè)(乙)又和(丙)成立一家管理咨詢公司,如果A公司向管理咨詢公司增資擴(kuò)股,需要怎么做
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增值稅申報(bào)錯(cuò)了
你好, 已經(jīng)交稅的話更正一般需到政務(wù)大廳辦理
只是已經(jīng)4季度了,上個(gè)季度還能更正嗎
你好,可以的, 更正沒(méi)問(wèn)題