調(diào)整這么調(diào),借應交稅費應交增值稅進項稅額36.23 貸利潤分配未分配36.23
老師,公司繳納的培訓費,這樣做分錄可以嗎 借 管理費用 辦公費 貸 應付職工薪酬 職工教育經(jīng)費 借 應付職工薪酬 職工教育經(jīng)費貸 庫存現(xiàn)金
您好,老師,請教一下,19年一筆分錄,本應該借:管理費用-職工教育經(jīng)費,貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:應付帳款,但是分錄誤記成:借:無形資產(chǎn),貸:應付帳款,攤銷一部分,這種情況20年要調(diào)整該怎么做分錄?
我發(fā)現(xiàn)管理費用年末里面職工教育經(jīng)費是1619.58元, 應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費年末是1623.80元。平時這樣賬務處理。這是一張專票,月末的時候又進項稅額轉(zhuǎn)出。如果這兩個數(shù)不平,應該怎么調(diào)整呢? 借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-教育經(jīng)費 借:應付職工薪酬-教育經(jīng)費 貸:銀存
老師好,公司經(jīng)理年培訓費用49800元,按月分攤 ,做賬分錄計提:應付職工薪酬-教育經(jīng)費,貸銀行存款 分攤分錄:借管理費用-教育經(jīng)費,貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費嗎?
老師好,總經(jīng)理培訓費49800元是年費,我按月分攤,分錄為應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:銀行存款,分攤借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費對嗎?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報數(shù)據(jù)有一項填錯,需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會不會引起風險?
老師 裝修費發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因為我們有一些資質(zhì)需要,對方的車票餐費需要我們出,當時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團建的餐費入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應該多久確認一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務風險提示這個,怎么自查?
其實他還做了一個錯誤的分錄我沖紅了,借:庫存商品 603.77 應交_進項36.230,貸:應付賬款~公司,他以為是貨款掛了公司,還入庫存商品了,其實就是付給個人的培訓費
如果做錯了,你紅沖了就可以