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原分錄,2022年:借:管理費用_職工教育經(jīng)費 640 貸:應付職工薪酬_職工教育經(jīng)費 640 現(xiàn)在調(diào)賬,是專票,現(xiàn)在分錄~借:以前年度損益調(diào)整 603.77 進項稅額 36.23 貸:應付職工薪酬_職工教育經(jīng)費 640,這樣對嗎

2024-01-02 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-02 12:11

調(diào)整這么調(diào),借應交稅費應交增值稅進項稅額36.23 貸利潤分配未分配36.23

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快賬用戶9739 追問 2024-01-02 12:15

其實他還做了一個錯誤的分錄我沖紅了,借:庫存商品 603.77 應交_進項36.230,貸:應付賬款~公司,他以為是貨款掛了公司,還入庫存商品了,其實就是付給個人的培訓費

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齊紅老師 解答 2024-01-02 12:16

如果做錯了,你紅沖了就可以

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調(diào)整這么調(diào),借應交稅費應交增值稅進項稅額36.23 貸利潤分配未分配36.23
2024-01-02
同學你好 職工教育經(jīng)費的進項稅可以抵扣
2022-12-26
同學你好 對的 是這樣的
2023-01-10
您好,同學,科目余額表發(fā)給我一下呢
2023-06-26
同學你好 您的分錄是正確的;
2020-09-12
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