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我發(fā)現(xiàn)管理費用年末里面職工教育經(jīng)費是1619.58元, 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費年末是1623.80元。平時這樣賬務(wù)處理。這是一張專票,月末的時候又進項稅額轉(zhuǎn)出。如果這兩個數(shù)不平,應(yīng)該怎么調(diào)整呢? 借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費 貸:銀存

我發(fā)現(xiàn)管理費用年末里面職工教育經(jīng)費是1619.58元, 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費年末是1623.80元。平時這樣賬務(wù)處理。這是一張專票,月末的時候又進項稅額轉(zhuǎn)出。如果這兩個數(shù)不平,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
借:管理費用-職工教育經(jīng)費  
                                    貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費
                               借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費
                                   貸:銀存
我發(fā)現(xiàn)管理費用年末里面職工教育經(jīng)費是1619.58元, 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費年末是1623.80元。平時這樣賬務(wù)處理。這是一張專票,月末的時候又進項稅額轉(zhuǎn)出。如果這兩個數(shù)不平,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
借:管理費用-職工教育經(jīng)費  
                                    貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費
                               借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費
                                   貸:銀存
2022-12-26 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-26 21:01

同學(xué)你好 職工教育經(jīng)費的進項稅可以抵扣

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齊紅老師 解答 2022-12-26 21:02

管應(yīng)付職工薪酬和管理費用均不包括進項稅

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快賬用戶6837 追問 2022-12-26 21:04

是可以抵扣,但我一般納稅人同時享受簡易計稅,要進項稅額按比例轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在存在一個差4.22。導(dǎo)致管理費用和應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費有差異,我應(yīng)該如何調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-12-26 21:13

借:管理費用? ?貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費? 借應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費? 貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。 不會有差異

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快賬用戶6837 追問 2022-12-26 21:14

你看我的截圖,目前確實存在差異了

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齊紅老師 解答 2022-12-26 21:31

把他們兩個的明細(xì)賬找出來,看看哪一筆差了,目前數(shù)據(jù)看不出來。

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快賬用戶6837 追問 2022-12-26 21:35

差的就是這個進項稅轉(zhuǎn)出,和進項稅的差4.22

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齊紅老師 解答 2022-12-26 21:40

那4.22看結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目了,找一下結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。

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快賬用戶6837 追問 2022-12-26 21:42

進項稅額13.58,進項稅額轉(zhuǎn)出到管理費用9.36,差的就是4.22啊

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-26 21:43

把這4.22也轉(zhuǎn)到管理費用里。為什么只轉(zhuǎn)一部分呢

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快賬用戶6837 追問 2022-12-26 21:46

剛不說了嗎,按比例轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-12-26 21:49

借應(yīng)付職工薪酬-4.22? ?貸應(yīng)付職工工薪酬?-4.22

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齊紅老師 解答 2022-12-26 21:50

應(yīng)付職工薪酬,以后計提時要和管理費用看齊,不和價稅合計看齊。

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快賬用戶6837 追問 2022-12-26 21:54

可是發(fā)票價稅合計是295。你這樣-4.22的話,那不就等于295-4.22了嗎?那不就和發(fā)票不一致了嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 22:05

銀行存款與總價款一致。應(yīng)付職工薪酬和管理費用應(yīng)一致和總價款不一致。

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快賬用戶6837 追問 2022-12-26 22:23

應(yīng)該怎么寫分錄,加上數(shù)字

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齊紅老師 解答 2022-12-26 22:30

借:管理費用290.78? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額4.22? ? ? ? ? 貸應(yīng)付職工薪酬290.78?? ? ? ?借:應(yīng)付職工薪酬 290.78 ? ? ? ? ? ?貸銀行存款? 295

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同學(xué)你好 職工教育經(jīng)費的進項稅可以抵扣
2022-12-26
你好 反過來了 是先計提 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 然后支付時 借 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金
2021-06-03
您好,同學(xué),科目余額表發(fā)給我一下呢
2023-06-26
調(diào)整這么調(diào),借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額36.23 貸利潤分配未分配36.23
2024-01-02
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-01-10
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