同學(xué)你好 職工教育經(jīng)費的進項稅可以抵扣
老師,收到一張非學(xué)歷教育服務(wù)培訓(xùn)費的電子普通發(fā)票1000元,計提:借:管理費用-職工教育經(jīng)費100貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費1000,支付:借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費1000,貸:銀行存款1000
我發(fā)現(xiàn)管理費用年末里面職工教育經(jīng)費是1619.58元, 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費年末是1623.80元。平時這樣賬務(wù)處理。這是一張專票,月末的時候又進項稅額轉(zhuǎn)出。如果這兩個數(shù)不平,應(yīng)該怎么調(diào)整呢? 借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費 貸:銀存
老師好,總經(jīng)理培訓(xùn)費49800元是年費,我按月分?jǐn)?,分錄為?yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:銀行存款,分?jǐn)偨?管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費對嗎?
借:管理費用-職工教育經(jīng)費貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費應(yīng)交增值稅-進項稅貸:銀行存款出現(xiàn)了貸方余額對嗎?后期應(yīng)該怎樣處理呢?
你好老師,員工的培訓(xùn)費我入職工教育經(jīng)費了。您看是這樣做分錄嗎:借管理費用-培訓(xùn)費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。結(jié)轉(zhuǎn)費用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸銀行
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
管應(yīng)付職工薪酬和管理費用均不包括進項稅
是可以抵扣,但我一般納稅人同時享受簡易計稅,要進項稅額按比例轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在存在一個差4.22。導(dǎo)致管理費用和應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費有差異,我應(yīng)該如何調(diào)整
借:管理費用? ?貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費? 借應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費? 貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。 不會有差異
你看我的截圖,目前確實存在差異了
把他們兩個的明細(xì)賬找出來,看看哪一筆差了,目前數(shù)據(jù)看不出來。
差的就是這個進項稅轉(zhuǎn)出,和進項稅的差4.22
那4.22看結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目了,找一下結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
進項稅額13.58,進項稅額轉(zhuǎn)出到管理費用9.36,差的就是4.22啊
把這4.22也轉(zhuǎn)到管理費用里。為什么只轉(zhuǎn)一部分呢
剛不說了嗎,按比例轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付職工薪酬-4.22? ?貸應(yīng)付職工工薪酬?-4.22
應(yīng)付職工薪酬,以后計提時要和管理費用看齊,不和價稅合計看齊。
可是發(fā)票價稅合計是295。你這樣-4.22的話,那不就等于295-4.22了嗎?那不就和發(fā)票不一致了嗎
銀行存款與總價款一致。應(yīng)付職工薪酬和管理費用應(yīng)一致和總價款不一致。
應(yīng)該怎么寫分錄,加上數(shù)字
借:管理費用290.78? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額4.22? ? ? ? ? 貸應(yīng)付職工薪酬290.78?? ? ? ?借:應(yīng)付職工薪酬 290.78 ? ? ? ? ? ?貸銀行存款? 295