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老師好,總經(jīng)理培訓(xùn)費49800元是年費,我按月分攤,分錄為應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:銀行存款,分攤借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費對嗎?

2023-01-10 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-10 11:08

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶5578 追問 2023-01-10 11:09

這樣做,在資產(chǎn)負債表里就看不出應(yīng)付職工薪酬工資了,總工資數(shù)-減職工教育經(jīng)費了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:14

同學(xué)你好 對的是這樣的

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快賬用戶5578 追問 2023-01-10 11:15

我把這教育經(jīng)費移到資產(chǎn)負債表的預(yù)付賬款里可以吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:22

同學(xué)你好 這個可以的哦

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同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-01-10
是的,就是那樣做的呀
2023-01-07
你好!支付費用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸銀行
2023-11-22
你好 反過來了 是先計提 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 然后支付時 借 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金
2021-06-03
你好!你的分錄是對的。
2020-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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