你好!購(gòu)銷都需要交印花稅。
我們是一般納稅人,開局專票,不含稅銷售額是975466.85,加稅合計(jì)1102277.52,收購(gòu)票普票是1343324元,免稅,那我們申報(bào)的印花稅是按照含稅申報(bào)還是不含稅的申報(bào),購(gòu)銷合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票一起合計(jì)的嗎
老師,你好,印花稅申報(bào)一般納稅人的計(jì)稅依據(jù)是按照季度銷售收入和季度的進(jìn)項(xiàng)收入這樣來申報(bào)嗎,還是按照勾選的進(jìn)項(xiàng)金額來算印花稅呢
一般納稅人,印花說是按購(gòu)銷合同(買賣合同)的含稅金額的萬分之三申報(bào)嗎
你好老師,一般納稅人,印花稅,按次申報(bào),買賣合同,進(jìn)項(xiàng)合同300萬,銷項(xiàng)合同50萬,按哪個(gè)金額申報(bào)印花稅?
一般納稅人申報(bào)買賣合同印花稅時(shí),是奧銷售收入數(shù)據(jù)申報(bào),還是要再加上進(jìn)項(xiàng)的金額一起申報(bào)
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時(shí),法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請(qǐng)問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
你好,都是我來交,還是我上家交他銷售的,我交我銷售的
你好,合同雙方都要申報(bào)。
也就是我銷售和采購(gòu)的都要申報(bào)印花稅吧,那不是重復(fù)交了嘛
你好是的。這個(gè)沒有重復(fù)交,因?yàn)槎惙ň褪且?guī)定應(yīng)該雙方交
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。