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小規(guī)模納稅人去21開票做其他業(yè)務(wù)收入(30萬,增值稅29702.97元)沒有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,也沒有專營業(yè)外收入,今年才發(fā)現(xiàn)。那么現(xiàn)在要怎么調(diào)增。至今公司一直處于虧損狀態(tài)。

2024-01-02 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-02 09:06

借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,你直接做這個(gè)就可以的,不用納稅調(diào)整。

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快賬用戶2627 追問 2024-01-02 09:16

應(yīng)交稅費(fèi)為什么只有一個(gè)單邊啊,另外一個(gè)貸方的分錄曲哪里了啊

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齊紅老師 解答 2024-01-02 09:18

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在這里不是嗎?

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借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,你直接做這個(gè)就可以的,不用納稅調(diào)整。
2024-01-02
不用管他了,去年本身開票就是免稅
2024-01-02
您好,小規(guī)模的借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 -免稅額 貸:營業(yè)外收入
2024-01-06
你好! 當(dāng)季免稅沒有交,計(jì)入了營業(yè)外收入 …今年可以不用考慮的
2020-08-07
同學(xué)您好,您得理解有偏差
2024-01-06
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