您好,開負(fù)數(shù),和正常開票金額,需要再一個季度內(nèi),才可以抵扣的,不然不可以
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候,點(diǎn)擊了一表集成,顯示的也是負(fù)數(shù)金額,我應(yīng)該如何報稅呢?
你好老師!我6月去稅務(wù)代開發(fā)票但是發(fā)現(xiàn)金額開少了所以當(dāng)月作廢了(稅款已經(jīng)扣了)后來重開稅務(wù)上不讓代開要自行購票開具我也開了,已扣的稅費(fèi)讓我月初申報完去退稅,但是我月初申報時本期應(yīng)補(bǔ)退稅額顯示的是一個差額,是不是表示我不需要去退稅了
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
這個月稅務(wù)申報,開票金額已經(jīng)超了免稅的標(biāo)準(zhǔn),然后我開具了負(fù)數(shù)普通發(fā)票,開票軟件上顯示已經(jīng)成功,但是進(jìn)行稅務(wù)申報時還是之前的超了的票金額,需要交稅,我應(yīng)該怎么操作,
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
那現(xiàn)在要稅務(wù)申報了,我應(yīng)該怎么操作才能不交稅,就超了兩萬多
只能先繳納,后期申請退稅的
今天剛開的負(fù)數(shù)發(fā)票才發(fā)現(xiàn)不能抵消了,意思是先交稅,然后退稅會全部退換 還嗎?還是只退一部分
這個的話是你先繳納,然后你開了多少復(fù)數(shù)退回去
謝謝老師,意思只退回負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額嗎?
嗯對是這個意思的
那可以直接作廢那張發(fā)票嗎?和對方講一下,然后稅務(wù)申報還會顯示超了嗎?
那個是不可以的,因為超過期限了
好的,謝謝
不客氣的,這個早點(diǎn)休息