你好,相當(dāng)于是抵扣在要開(kāi)票的里面了,你可以打電話跟稅務(wù)局溝通一下
老師你好,一般納稅人,5月份開(kāi)增值稅專用發(fā)票是開(kāi)重了,沒(méi)有及時(shí)作廢,6月份按開(kāi)票數(shù)申報(bào)繳納稅款,6月份對(duì)開(kāi)重部分進(jìn)行沖紅,準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,但是申報(bào)表上卻自動(dòng)到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進(jìn)行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
你好老師,我上個(gè)月去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,但是月底作廢了可是稅款已經(jīng)扣了要這個(gè)月去退稅,請(qǐng)問(wèn)6月份的賬要做賬務(wù)處理嗎?
你好老師!我6月去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票但是發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)少了所以當(dāng)月作廢了(稅款已經(jīng)扣了)后來(lái)重開(kāi)稅務(wù)上不讓代開(kāi)要自行購(gòu)票開(kāi)具我也開(kāi)了,已扣的稅費(fèi)讓我月初申報(bào)完去退稅,但是我月初申報(bào)時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額顯示的是一個(gè)差額,是不是表示我不需要去退稅了
你好,老師,我上月作了退稅勾選,并且申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二26欄我也填寫(xiě)數(shù)據(jù)了,但是等到下月申報(bào)退稅的時(shí)候,在自檢模塊顯示發(fā)票與報(bào)關(guān)單不一致,然后進(jìn)行了重新開(kāi)票,那么本月我申報(bào)表如何填寫(xiě)呢
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適,然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票,開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,