你好是的 需要這么做的
請問老師庫存商品多的話,是不是每個月都要盤點庫存呢?賬上的庫存和盤點實際庫存商品數(shù)量對不上,會有納稅納稅風險嗎?
之前代賬公司做賬,現(xiàn)在賬上有庫存但是實際沒有庫存,而且進項票都已經(jīng)抵扣完了,現(xiàn)在賬上憑空多出來十幾萬的庫存,要是開銷項票的話沒辦法跟進項抵扣了,盤虧的話金額太大了,而且這些庫存么有票關(guān)鍵是
老師,有公司沒有購進,就直接銷售貨物了,之前的處理,我現(xiàn)在剛來這上班,怎么給他處理庫存和實際的能對上呢
老師,你好,我來新公司,這邊的賬很亂,發(fā)現(xiàn)很多都是倉庫沒入庫,實際應(yīng)該少了,要怎么調(diào)賬呢?如果我入庫的話,我的庫存就對不上,因為2022年1月新來的會計全部盤了一次庫存
老師,外賬上的庫存,需要跟實際庫存對上嗎?老師今天剛來,之前的是代銷公司做的,庫存完全對不上,現(xiàn)在招的坐班的,我需要實際去盤點把庫存對上嗎?
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
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老師還有啥要注意的?
看一下有沒有那種已經(jīng)收到了錢,公戶上收錢也已經(jīng)銷售出去,沒有開發(fā)票的,他沒有做收入的。
老師還有嗎?
你好 沒有 其他的沒有
好的感謝老師
不用客氣,元旦快樂