你好,實際你有庫存,但是他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,是這個意思嗎?
老師,麻煩問下,我們公司是物業(yè)公司買材料按實際價格我先做了庫存商品,但公司不讓庫管知道實際價格讓他隨便編寫的,而且有些東西買回來未入庫直接用了,有些入了庫現(xiàn)在庫房這邊就挺亂的,和我這邊就對不上賬,像這種怎么處理這種亂賬?
老師我們是銷售貨物的公司,我剛接到公司賬,在2019年我們有開出銷售發(fā)票,但是我們沒有貨物進來的發(fā)票,就是沒有庫存商品,這個怎么處理?
老師,請問一下以前的一般納稅人庫存有200多萬,但是實際上已經(jīng)銷售了,還有進項也有沒有抵扣的,現(xiàn)在公司想注銷。怎么處理呢
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現(xiàn)在公司實際上有庫存商品,之前進貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好?
老師,有公司沒有購進,就直接銷售貨物了,之前的處理,我現(xiàn)在剛來這上班,怎么給他處理庫存和實際的能對上呢
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
不是的,就是公司之前沒有購進貨物,但是公司售出貨物了,這種和實際庫存怎么對呢
那你實際倉庫里是不是還有這個產(chǎn)品。
是的,對的老師
那就是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤,這個是跨年的匯算期交需要調(diào)增。
老師,賬上的庫存在賬上是怎么提現(xiàn)的呢
庫存商品余額在借方這個就是
昂,那沒有購進,庫存商品就會成為負數(shù)了怎么調(diào)呢老師給它
你好,以后你還人家的是商品嗎?如果是的話,可以這么做的,正常的應該是借庫存商品貸應付賬款,以后你們再購入的話,借庫存商品貸銀行放款再還給他,一模一樣的借應付賬款貸庫存商品就可以了。
就是當時購進是購進了,沒走這個公司,直接從一個公司走的購進,然后銷售從另一個公司走的,到賬兩邊的庫存都對不上,這個怎么弄呢老師
以后給錢還是給貨物
以后再進貨是給錢老師,但是和之前的沒啥關系,怎么處理呢老師,它一個公司做了購進,另一個公司做了銷售,怎么處理賬務呢老師,怎么調(diào)讓其中一個公司賬實相符呢
不給錢嗎 不給了借其他應收款貸營業(yè)外收入 另外一個借銷售費用貸應收賬款 當是贈送了
好的,當贈送的這個明白了老師 ,但是沒有購進的這個就是以后還從它家進貨,但是是新購進了,就是之前的收入轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入么,這個沒太明白老師,沒有購進該怎么讓庫存和現(xiàn)在相符呢,
借庫存商品貸營業(yè)外收入 有購入不花錢 別人送給你們
當時它沒做購進,現(xiàn)在我再這么給它補這個分錄,稅務會不會顯得假呀老師
是的 不做不合理 屬于虛開