他這個(gè)是一個(gè)月的嗎?如果是的話,這個(gè)銷售費(fèi)用改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)屬于你的成本的一部分,你有收入吧。
老師,我轉(zhuǎn)到公戶1000,然后公戶又開電子包函1000寫分錄是不是:借銀行存款貸其他應(yīng)付款-某某,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-某某
每月從員工工資里扣除宿舍租金200計(jì)提工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:其他應(yīng)付款-某人200 付給房東租金 借:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 貸:銀行存款 1000 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 這個(gè)賬務(wù)現(xiàn)在不平了,怎么修正呢 求教老師
老師你好我想問下,總公司轉(zhuǎn)賬給分公司支付房租,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,分公司支付房租借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,為什么總公司付的錢不在其他應(yīng)付款里面體現(xiàn)
11月應(yīng)付某公司場(chǎng)地租賃費(fèi)263.65,11月計(jì)提租賃費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費(fèi)專用發(fā)票,不含稅金額251.1,稅額12.55,價(jià)稅合計(jì)263.65,沖銷11月計(jì)提的費(fèi)用 借:借:銷售費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)-263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司-263.65 再根據(jù)發(fā)票入賬 借:銷售費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)251.1 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額12.55 貸:其他應(yīng)付款-某公司263.65 借:其他應(yīng)付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎
老師民宿付出去的房租,先收到發(fā)票了后給錢,借銷售費(fèi)用-房租費(fèi),貸其他應(yīng)付款-某某公司,支付錢借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
請(qǐng)問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
來(lái)個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,消防什么時(shí)候入固定資產(chǎn)?什么時(shí)候計(jì)提折舊?消防車還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
老師,您好!請(qǐng)教 工業(yè)制造業(yè)企業(yè),原材料委托外廠加工產(chǎn)品入庫(kù),的賬務(wù)處理,請(qǐng)指教!
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)中的納稅總額都包括哪些稅?
老師,購(gòu)買紙巾,老板辦公司用的,計(jì)入什么科目
支付土地出讓金自建的廠房投入憑證包括哪些?
是半年的房租
按月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。 什么時(shí)間支付 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
老師民宿買的防盜門計(jì)入那里
你好金額大固定資產(chǎn) 小銷售費(fèi)用
您好2000元計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
可以 2000以上或3000以上都可以做這個(gè)你們自己選的
老師分錄是借固定資產(chǎn)-防盜門,貸銀行存款,次月 借銷售費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊-防盜門,這樣對(duì)嗎
你好對(duì)的可以這么做的
老師我是先支付錢后給開的發(fā)票,先走借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款,次月借銷售費(fèi)用-折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊-防盜門,這樣對(duì)
可以的,可以這么做的
老師公司收到房租,沒給開發(fā)票呢,借銀行存款,貸應(yīng)付賬款 等到收到發(fā)票借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎
借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)時(shí)候你收到了錢就得交哪增值稅不管開沒開發(fā)票,然后按月 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入開了發(fā)票之后借預(yù)收賬款負(fù)數(shù), 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 在做發(fā)票借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入