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每月從員工工資里扣除宿舍租金200計提工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:其他應(yīng)付款-某人200 付給房東租金 借:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 貸:銀行存款 1000 收到發(fā)票 借:管理費用 1000 貸:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 這個賬務(wù)現(xiàn)在不平了,怎么修正呢 求教老師

2021-08-09 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-09 19:00

那個直接沖800 200不沖了

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快賬用戶1737 追問 2021-08-09 19:01

收到發(fā)票 借:管理費用 800 貸:應(yīng)付賬款-房東 800

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快賬用戶1737 追問 2021-08-09 19:01

這樣修改對吧

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:05

對的 是這樣改的哦 開800的就行了

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快賬用戶1737 追問 2021-08-09 19:06

收到發(fā)票是1000 我可以直接按照800的金額入賬 這樣操作允許么

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:09

同學你好 發(fā)票需要分開一個200一個800

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快賬用戶1737 追問 2021-08-09 19:11

因為付款是公司付給房東1000 發(fā)票開1000金額給公司 也沒問題,像這種業(yè)務(wù) 有其他的分錄寫法么

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:13

同學你好 都是這樣調(diào)整的 發(fā)票分開開

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那個直接沖800 200不沖了
2021-08-09
同學你好,個憑證應(yīng)該怎么樣寫呢——您說的是哪個憑證呢;
2021-08-09
您好 計提單位部分跟發(fā)放的不正確 借:管理費用-公積金(單位部分) 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 200 貸:銀行存款 400
2020-10-11
您好 是的,是這樣做分錄的。
2021-03-15
你好,是可以這樣寫的
2022-04-19
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