學員朋友您好,借研發(fā)支出,貸其他應付款。
老師,做高新技術企業(yè)但是研發(fā)費用沒有選擇加計扣除,如果更正的話要退稅能在納稅調(diào)整里面其他增加70萬嗎,這樣就不用退稅了
老師,我們有一家高新技術企業(yè),做軟件開發(fā)的,前期沒有收入,所有費用都入到研發(fā)支出里去了,9月開票有40萬的收入,那9月的費用是入到期間費用里去還是再入到研發(fā)支出里去?一般研發(fā)支出是多久可以開始攤銷,按多長的時間來攤完是合理的?
這邊公司準備申請高新技術企業(yè),之前2年都是代賬公司做的,沒有電子賬,之前也沒做研發(fā)費用這個科目,現(xiàn)在要做研發(fā)費用進去,這個是要反前2年的賬還是今年補做會計憑證啊
老師 我們公司19年取得高新技術企業(yè)證書后 研發(fā)費用一直沒有歸類細分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報的所得稅 現(xiàn)在稅務那邊讓更之前的報表把研發(fā)費用填上 可研發(fā)費用沒有細分填寫不了 像這種情況怎么處理
公司給別的公司做研發(fā),對方開過來的發(fā)票做了技術服務收入,而投入的人工材料都做在管理費用研發(fā)費用下面,這樣就沒有成本了,收入與成本不匹配,這樣行不行???我們是高新技術企業(yè),適用小企業(yè)會計準則
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
你好以后報銷可以沖扎掉
報銷做什么憑證?
借:其他應付款貸銀行存款