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關(guān)于工傷賠款,請問22.07月收到保險公司打進(jìn)公司賬戶的39000元,22.10月公司又從賬戶打了30000元給員工A,22.12月員工A拿了300元醫(yī)藥費發(fā)票找公司報銷,公司現(xiàn)金支付給了員工A。請問這幾步,分錄該怎么做

2023-12-30 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-30 14:55

你好,收到: 借:銀行存款39000 貸:其他應(yīng)付款39000 支付: 借:其他應(yīng)付款39000 貸:銀行存款39000 報銷 借:管理費用-福利費300 貸:庫存現(xiàn)金300

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快賬用戶4538 追問 2023-12-30 15:01

其他應(yīng)付款的名字是什么?支付的時候是30000,造成了一個9000的差額

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快賬用戶4538 追問 2023-12-30 15:01

其他應(yīng)付款的明細(xì)

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齊紅老師 解答 2023-12-30 15:08

你好,其他應(yīng)付款-A員工 剩余的9000什么支付再沖減其他應(yīng)付款

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你好,收到: 借:銀行存款39000 貸:其他應(yīng)付款39000 支付: 借:其他應(yīng)付款39000 貸:銀行存款39000 報銷 借:管理費用-福利費300 貸:庫存現(xiàn)金300
2023-12-30
借,其他應(yīng)收款~員工 貸,其他應(yīng)付款~A10000 借,銀行存款7356.23 貸,營業(yè)外收入7356.23 借,管理費用7750.8.23 貸,其他應(yīng)收款7750.8.23
2021-03-01
您好!收到工傷賠償時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2022-04-08
借:管理費用-租賃費 2900 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2900 如果是個人承擔(dān)部分,需按實際情況調(diào)整分錄。請根據(jù)公司具體情況確認(rèn)。
2024-10-17
同學(xué),你好,你收到的生育津貼減去已經(jīng)計提的工資,余額反給員工就可以了。
2020-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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