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5月我公司某員工工傷,A主管借支10000元用于支付該員工醫(yī)藥費用。6月醫(yī)保局支付保險賠款7356.23元,該員工于當月出院,A主管即制作報銷單報銷員工工傷費用報銷單(金額7750.8.23元)沖借支,賬戶中收到的7356.23元用于支付員工B的借支。請問以上經(jīng)濟業(yè)務應如何做分錄??

2021-03-01 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-01 09:56

借,其他應收款~員工 貸,其他應付款~A10000 借,銀行存款7356.23 貸,營業(yè)外收入7356.23 借,管理費用7750.8.23 貸,其他應收款7750.8.23

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快賬用戶7175 追問 2021-03-01 10:01

工傷保險賠款是計入營業(yè)外收入嗎?不是其他應收款?

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-01 10:08

按照你上面的這個經(jīng)濟業(yè)務,你發(fā)生這個醫(yī)藥費的時候,你并沒有放到其他應收款,所以這里用其營業(yè)外收入來處理。

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借,其他應收款~員工 貸,其他應付款~A10000 借,銀行存款7356.23 貸,營業(yè)外收入7356.23 借,管理費用7750.8.23 貸,其他應收款7750.8.23
2021-03-01
你好,收到: 借:銀行存款39000 貸:其他應付款39000 支付: 借:其他應付款39000 貸:銀行存款39000 報銷 借:管理費用-福利費300 貸:庫存現(xiàn)金300
2023-12-30
你好 (5)18日,以現(xiàn)全支付30000元補貼給公司下設的職工食堂,以銀行存款支什12000元補貼給公司下設的醫(yī)務室用于購買藥品。 借:應付職工薪酬—福利費,貸:庫存現(xiàn)金,銀行存款 (6)20日,以現(xiàn)金支付10000元給公司工會組織。 借:應付職工薪酬—工會經(jīng)費,貸:庫存現(xiàn)金 (7)21日,以銀行存款支付職工崗位培訓費8000元 借:應付職工薪酬—職工教育經(jīng)費,貸:銀行存款 .(8)31日,計提本月應什工資總額600000元。其中,生產(chǎn)工人280000元,間管理人員32000元,銷售人員151000元,采購和總部行政管理人員137000元。 借;生產(chǎn)成本,制造費用,銷售費用,管理費用,貸:應付職工薪酬—工資
2022-12-06
同學 你好 你的問題是?
2023-11-24
學員你好,答案選擇D
2022-12-30
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