你好,是的,是這樣的
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師,我們利潤表2022年的本年累計(jì)凈利潤是-180000,2023年利潤表的本年累計(jì)凈利潤是5039,是要先彌補(bǔ)以前的虧損,再去交企業(yè)所得稅對嗎?就是說今年我們還不用交企業(yè)所得,對不對?
老師,我們2022年12月的利潤表,凈利潤為-180000多,如果我們今年的利潤有180000,是不是直接彌補(bǔ)去年的虧損,企業(yè)所得稅不需要交?
老師 我們公司去年12月利潤表虧損240萬 沒有交所得稅 今年1季度利潤表利潤130萬 怎么要交所得稅呢 這個(gè)不是彌補(bǔ)去年的虧損么
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
老師,彌補(bǔ)虧損的時(shí)候,我們需要做賬提現(xiàn)出來嗎?
你好,彌補(bǔ)虧損,是不需要特地做分錄的
在企業(yè)所得稅申報(bào)表那里直接填寫彌補(bǔ)虧損的金額嗎?是填寫去年的總虧損額嗎?還是今年虧了多少填多少?
你好,按今年的利潤和去年虧損? 二者 較小的金額,填寫彌補(bǔ)虧損的金額。
把彌補(bǔ)虧損填進(jìn)去,是不是今年的凈利潤那里變成0了?
你好,今年利潤表的凈利潤不變,只是這種情況(公司整體還是虧損)不需要繳納所得稅了
利潤表凈利潤不變,就只在企業(yè)所得稅申報(bào)表那里,彌補(bǔ)虧損那里填虧損金額就可以嗎
你好,是的,是這樣的