是的,今年不用交企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的當年境內(nèi)所得額是利潤表中的本年累計利潤總額嗎??
老師,今年盈利,去年虧損,企業(yè)不用交稅,說的是匯算清繳不用交企業(yè)所得稅嗎?如果正常申報每季度預繳企業(yè)所得稅是根據(jù)本年利潤計算的吧?如果計算2022年第一季度企業(yè)所的稅就只看2022年1-3月利潤表本年累計數(shù)?這個利潤體現(xiàn)的只是2022年1-3月利潤?去年 的利潤已結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了?
請問下,本年利潤累計數(shù)貸方大于借方,年初本年利潤是借方,期末余額本年利潤是借方。是不是今年是盈利,可以彌補以前年度虧損?那今年需要交企業(yè)所得稅嗎?今年是否盈利虧損,是怎么計算,是用本年累計貸方數(shù)減去借方累計數(shù)嗎
老師好,問下年報 企業(yè)所得稅彌補虧損表-本年度當年境內(nèi)所得額是不是填寫 2022 年利潤表本年累計凈利潤金額?
老師,我們利潤表2022年的本年累計凈利潤是-180000,2023年利潤表的本年累計凈利潤是5039,是要先彌補以前的虧損,再去交企業(yè)所得稅對嗎?就是說今年我們還不用交企業(yè)所得,對不對?
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
匯算清繳招待費只有結(jié)轉(zhuǎn)了才需要做調(diào)整吧
老師好,我們是房產(chǎn)公司,這個合同可以用嗎?
送鞋包給個人需要申報個稅嗎?
請問一下 ,擔保費用能不能進做進項抵扣
老師,我們是一般納稅人,電廠加工后廢棄的不要的樹枝碎末,我們免費拉回來,請問成本怎么計量?還有我們再銷售的話是發(fā)票稅率及大類是多少?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我調(diào)增的滯納金,要繳稅,然后去哪里繳納呀
分公司單獨核算,如果利潤總額是虧損的,匯算清應補退稅所得稅不用填吧,我試了一下如果填負數(shù),顯示退稅
老師,這個公司經(jīng)營范圍包含:業(yè)務培訓(不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓);組織文化藝術(shù)交流活動;會議及展覽服務;幼兒園外托管服務;中小學生校外托管服務;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);攝影擴印服務;軟件開發(fā);廣告制作;市場營銷策劃;文具用品零售;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動;教育教學檢測和評價活動;招生輔助服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老板您好,現(xiàn)在要開教育機構(gòu)培訓費開什么發(fā)票內(nèi)容
請問小規(guī)模公司注冊需要哪些材料
那彌補以前年度虧損,填寫報表的時候,有這一欄嗎?平時沒有注意
預交所得稅的主表里邊就有
彌補以前年度虧損,是填寫以前年度虧損的總金額嗎?還是只填寫今年的彌補額5039?
彌補多少就填多少
老師,那彌補虧損的那一列,一年只填一次吧?那做賬的時候,要單獨寫個分錄對不對?這個分錄怎么寫啊?
每個季度都可以填的哈
只要需要彌補,就可以填對吧?
彌補以前年度虧損的分錄怎么寫,老師?
你好,這個不需要做分錄,只是所得稅申報表里面填寫